CONSULTA DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 01/05/2024  doneData menor ou igual a 01/06/2024 
370 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.461.495,64
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
27/05/2024 23040004
016 - Secretaria de Infraestrutura aquisição de combustíveis para suprir as demandas da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme Pregão 01.015/2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X80.369/0004-XX
FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA
Pregão Realizado 23.600,00 visibility Detalhes
27/05/2024 23040004
016 - Secretaria de Infraestrutura aquisição de combustíveis para suprir as demandas da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme Pregão 01.015/2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X80.369/0004-XX
FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA
Pregão Realizado 11.600,00 visibility Detalhes
23/05/2024 15020004
047 - Hospital Municipal Manuel Assunção Pires relançamento da NE nº02100008, face a readequação de Fonte de Recursos, referente a aquisição de gases medicinais para suprir as necessidades do Hospital Geral Manoel Assunção Pires, vinculado à Secretaria de Saúde, conforme Pregão Nº 15.003-2023PERP e contrato firmado neste município.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X00.901/0001-XX
SAG OXIGENIO L TDA
Pregão Realizado 11.338,60 visibility Detalhes
23/05/2024 16010001
047 - Hospital Municipal Manuel Assunção Pires REEMPENHO referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP e de botijões envasados, para suprir demandas do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, junto à Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão 01.001-2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X78.930/0001-XX
PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA
Pregão Realizado 1.056,75 visibility Detalhes
23/05/2024 16110009 (RP)
005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material médico-hospitalar para atender às necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto à Secretaria de Saúde de Aquiraz, conforme Processo Pregão 15.009-2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X85.574/0001-XX
PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTDA
Pregão Realizado 1.680,00 visibility Detalhes
22/05/2024 08040003
006 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP (recarga) e de botijões envasados para suprir a demanda das escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001-2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X78.930/0001-XX
PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA
Pregão Realizado 3.342,73 visibility Detalhes
22/05/2024 08030009
006 - Fundo Municipal de Educação aquisição de Kits Escolares de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz, conforme Processo Licitatorio Nº13.023-2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X63.979/0001-XX
KBM REPRESENTA COES E COMERCI O DE GENEROS A LIMENTICIOS EI RELI
Pregão Realizado 15.948,00 visibility Detalhes
22/05/2024 08040002
006 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP (recarga) e de botijões envasados para suprir a demanda das escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001-2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X78.930/0001-XX
PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA
Pregão Realizado 1.401,79 visibility Detalhes
22/05/2024 08040003
006 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP (recarga) e de botijões envasados para suprir a demanda das escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001-2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X78.930/0001-XX
PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA
Pregão Realizado 539,15 visibility Detalhes
22/05/2024 15050002
006 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustíveis para atender a demanda da frota dos onibus escolares a disposição das escolas da Rede de Educação Básica,junto àSecretaria de Educação deste município, conforme Pregão nº01.015-2023PERP.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X80.369/0004-XX
FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA
Pregão Realizado 35.400,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 370 registros