Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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10/05/2024 | 10050001 007 - Sistema Autonomo de Agua e Esgoto aquisição de produto quimico (HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM PASTILHAS), para o SAAE deste município. |
XX.X66.588/0001-XX FORTALEZA QUÍM ICA COMERCIO L TDA (EPP) |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.192,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050004 003 - Casa de Saúde Adilia Maria aquisição de gêneros alimentícios em geral e afins para atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria do município de Boa Viagem-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 2023.12.26.002 vinculado ao contrato nº 20240140. |
XX.X06.267/0001-XX DAVILLA COMERC IAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.964,26 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050003 003 - Casa de Saúde Adilia Maria aquisição de gêneros alimentícios em geral e afins para atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria do município de Boa Viagem-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 2023.12.26.002 vinculado ao contrato nº 20240140. |
XX.X06.267/0001-XX DAVILLA COMERC IAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 28.164,45 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050001 010 - Fundo Municipal de Educação aquisição de kit s pedagógicos dos alunos e professores do Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação do município de Boa Viagem-CE, de acordo com a Pregão Eletrônico nº 2023.03.08.002, vinculado ao contrato nº 20240314. |
XX.X96.757/0001-XX EDIÇÕES IPDH-G RÁFICA, EDITOR A E SERVIÇOS L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 123.555,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050002 007 - Sistema Autonomo de Agua e Esgoto Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores e aros para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Viagem/ce. |
XX.X56.245/0001-XX CLEBIO PAIVA S AMPAIO (ME) |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.335,93 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050001 007 - Sistema Autonomo de Agua e Esgoto Aquisição de produto químico (SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO), para atender as necessidades do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, do município de Boa Viagem-CE. |
XX.X66.588/0001-XX FORTALEZA QUÍM ICA COMERCIO L TDA (EPP) |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 48.944,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050003 003 - Casa de Saúde Adilia Maria aquisições de recargas de cilindros de oxigênio em regime comodato de 1M³ a 10M³ para atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria do município de Boa Viagem-CE, conforme Pregão Elétrônico nº 2022.10.24.001 vinculado ao contrato 20240003. |
XX.X06.961/0001-XX OXIBORGES COME RCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIR ELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.194,15 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050005 003 - Casa de Saúde Adilia Maria aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 2023.12.26.002 vinculado ao contrato nº 20240144. |
XX.X76.364/0001-XX FROTA & FRANCE LINO PADARIA L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.140,28 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 30040002 003 - Casa de Saúde Adilia Maria aquisição de medicamentos e afins para atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria, deste município, de acordo com a Pregão Eletrônico nº 2022.11.10.001, vinculado ao contrato nº 20240022. |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 96.735,85 | visibility Detalhes |
29/04/2024 | 29040004 010 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal, junto a Secretaria de Educação do município de Boa Viagem-CE, de acordo com a Pregão Eletrônico nº 2023.12.27.001, vinculado ao contrato nº 20240094. |
XX.X63.015/0001-XX JACQUELINE SIL VA FROTA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 16.691,71 | visibility Detalhes |
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