Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | 22020006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
27030002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.758/0001-XX FCAS & CIA LTD A |
Pregão | Realizado | 5.011,60 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 22020005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
27030001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.758/0001-XX FCAS & CIA LTD A |
Pregão | Realizado | 11.060,95 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 15020003 029 - Secretaria de Planejamento e Administração |
27030028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.131/0001-XX OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTICI OS LTDA |
Pregão | Realizado | 593,00 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27020013 007 - Fundo Municipal de Saúde |
27030073 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MÉRCIO HOLANDA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.430,00 | visibility Detalhes |
28/03/2024 | 21030003 030 - Secretaria de Infraestrutura |
28030007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGÁS COMER CIAL DE GÁS GL P LTDA |
Pregão | Realizado | 4.485,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 13030003 039 - Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania |
01040063 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 434,36 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 15020006 031 - Secretaria de Obras |
01040033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.620/0001-XX AVO COMERCIO E MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 18.073,74 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 14030003 031 - Secretaria de Obras |
01040034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.620/0001-XX AVO COMERCIO E MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 18.078,65 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27030011 007 - Fundo Municipal de Saúde |
01040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.238/0009-XX NACIONAL VEICU LOS E SERVIÇOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 451,50 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 02010219 007 - Fundo Municipal de Saúde |
01040072 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.263/0002-XX SILTON OXIGENI O INDUSTRIAL & MEDICINAL LTD A |
Pregão | Realizado | 15,80 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01030007 007 - Fundo Municipal de Saúde |
01040073 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.263/0002-XX SILTON OXIGENI O INDUSTRIAL & MEDICINAL LTD A |
Pregão | Realizado | 1.745,10 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 01040002 031 - Secretaria de Obras |
02040026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.620/0001-XX AVO COMERCIO E MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 16.529,37 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 22030006 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02040020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONS |
Pregão | Realizado | 53.049,65 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 22030005 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONS |
Pregão | Realizado | 72.956,44 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 27030003 028 - Secretaria da Fazenda |
02040040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 21.931,04 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 22030003 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02040023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 52.383,63 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 22030004 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 61.194,83 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 01030052 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 5.461,95 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 01030052 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 12.738,60 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 01030052 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 19.790,36 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 20 de 131 registros