Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2024 | 21050002 008 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 034/2022 - PE - SRP E CONTRATO DE Nº 2024.01.03.017. |
XX.X37.814/0001-XX JOSÉ JUAREZ SO ARES FILHO - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 39.522,05 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050001 008 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 034/2022 - PE - SRP E CONTRATO DE Nº 2024.01.03.017. |
XX.X37.814/0001-XX JOSÉ JUAREZ SO ARES FILHO - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 24.192,66 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050003 009 - Secretaria de Saúde aquisição de gêneros alimentícios (Frutas e Hortaliças), destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2024.03.01.005 - Pregão Eletrônico n° 028/2023-PE-SRP. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.759,74 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050004 009 - Secretaria de Saúde aquisição de gêneros alimentícios (Frutas e Hortaliças), destinados a atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde da Sede e Distritos, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2024.03.01.005 - Pregão Eletrônico n° 028/2023-PE-SRP. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.202,79 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050002 009 - Secretaria de Saúde Aquisição de Água Mineral em Garrafão de 20 Litros, para suprir as necessidades do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2024.01.08.010 - Pregão Eletrônico n° 027/2022-PE-SRP. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.176,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050001 009 - Secretaria de Saúde Aquisição de Água Mineral em Garrafão de 20 Litros, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2024.01.08.010 - Pregão Eletrônico n° 027/2023-PE-SRP. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.264,80 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050003 011 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de distribuição gratuita (Auxilio Natalidade), de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Conforme Pregão n° 002/2024 e contrato n° 2024.05.16.002. |
XX.X89.269/0001-XX AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Pregão | Realizado | 7.066,60 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050002 005 - Gabinete do Prefeito concessão de 04(Quatro) diárias, para a Sra. Danielle Maria Almeida de Queiroz - Chefe de Gabinete, por viagem à Brasília-DF nos dias 20 à 23 de Maio de 2024, para participar da XXV Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. Local: Brasília/DF. De responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município, Conforme portaria de Viagem n° 05.17.001/2024. |
XXX.610.783-XX DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QU EIROZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050001 016 - Fundo Municipal do Meio Ambiente aquisição de Insumos, Utensílios, Mudas Nativas e Frutíferas destinadas a Arborização e Paisagismo, de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente deste Município, conforme DL n° 007-2024-SEMAM, Contrato n° 2024.03.15.001. |
XX.X48.576/0001-XX E.X. COMERCIO DE PAPELARIA L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 28.342,00 | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050001 006 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura anotação de responsabilidade técnica - ART referente ao projeto de Georreferenciamento, Geométrico, Sinalização, Drenagem e Pavimentação para Urbanização da Rodovia Estadual CE-456 do Município de Choró/Ce, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município. |
XX.X35.601/0001-XX CONS REG DE EN G ARQUITETURA E AGRONOMIA CE ARA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 262,55 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 155 registros