Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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23/05/2024 | 07050015 018 - Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.724/0001-XX JOSÉ RICARDO P INHEIRO - ME |
Pregão | Realizado | 730,22 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 07050010 018 - Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, CRAS, CONSELHO TUTELAR E COZINHA COMUNITARIA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.575/0001-XX IRMAOS PINHEIR O COMERCIAL DE CONSTRUCAO LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 1.038,92 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 15050006 006 - Sec de Obras, Serviços Publicos e Transp AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.724/0001-XX JOSÉ RICARDO P INHEIRO - ME |
Pregão | Realizado | 3.876,65 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 15050005 006 - Sec de Obras, Serviços Publicos e Transp AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.724/0001-XX JOSÉ RICARDO P INHEIRO - ME |
Pregão | Realizado | 5.587,16 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 13050006 023 - Fundo Municipal do Meio Ambiente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.575/0001-XX IRMAOS PINHEIR O COMERCIAL DE CONSTRUCAO LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 1.120,15 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 07050012 018 - Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.724/0001-XX JOSÉ RICARDO P INHEIRO - ME |
Pregão | Realizado | 1.042,71 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 17050010 018 - Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo diária para Antonio Francisco Alessandro Vieira da Silva, motorista, para viagem a cidade de IGUATU/CE, no dia 20/05/2024, para transportar Antonia Lindalva de Almeida para realização de perícia, na sede da justiça federal na subseção judiciária de Iguatu , conforme portaria n° 2024.05.17.008. 17 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.456.753-XX ANTONIO FRANCI SCO ALESANDRO VIEIRA DA SILV A |
Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 03050002 002 - Secretaria de Controladoria e Ouvidoria AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.224/0001-XX A. JACKSON PIN HEIRO - ME |
Pregão | Realizado | 951,27 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 17050009 018 - Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo diária para Francisco Ermino Pinheiro, motorista, para viagem a cidade de IGUATU/CE, no dia 20/05/2024, para transportar Antonio Pinheiro de Sousa, para realização de perícia, na sede da justiça federal na subseção judiciária de Iguatu , conforme portaria n° 2024.05.17.007. 17 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.226.723-XX FRANCISCO ERMI NO PINHEIRO |
Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 02050015 005 - Sec. de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.698/0001-XX R LIMA COMERCI O VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME |
Pregão | Realizado | 467,00 | visibility Detalhes |
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