CONSULTA DE RESTOS A PAGAR COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 26/04/2024  doneData menor ou igual a 26/05/2024 
3 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.322,23
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
13/05/2024 01090037
011 - Secretaria de Saúde - FMS
13050012
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X35.508/0001-XX
FRANCISCO DERG IVAL PEREIRA L EMOS ME
Pregão Realizado 1.261,91 visibilityDetalhes
13/05/2024 27090006
011 - Secretaria de Saúde - FMS
13050013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X35.508/0001-XX
FRANCISCO DERG IVAL PEREIRA L EMOS ME
Pregão Realizado 994,74 visibilityDetalhes
13/05/2024 26090010
011 - Secretaria de Saúde - FMS
13050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X35.508/0001-XX
FRANCISCO DERG IVAL PEREIRA L EMOS ME
Pregão Realizado 1.065,58 visibilityDetalhes

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