Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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12/06/2024 | 12060003 007 - Secretaria de Assistência Social A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 008-2024-SEGOV E CONTRATO DE N° 2904-2401/07. |
XX.X44.272/0001-XX DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.363,44 | visibility Detalhes |
12/06/2024 | 12060001 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 008-2024-SEGOV E CONTRATO DE N° 2904-2401/08. |
XX.X44.272/0001-XX DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.332,76 | visibility Detalhes |
12/06/2024 | 12060004 007 - Secretaria de Assistência Social A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 008-2024-SEGOV E CONTRATO DE N° 2904-2401/07. |
XX.X44.272/0001-XX DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.214,96 | visibility Detalhes |
12/06/2024 | 12060002 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 008-2024-SEGOV E CONTRATO DE N° 2904-2401/08. |
XX.X44.272/0001-XX DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 13.642,88 | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060003 009 - Secretaria Municipal de Saúde aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de saude deste município, conforme pregao presencial nº032/2023-SEAFIN e contrato nº 1902-2403/08. |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 334,40 | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060004 009 - Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 020/2023-SEAFIN E CONTRATO Nº 1101-2401/08. |
XX.X16.533/0001-XX D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDAD ES EIRELI ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 216,60 | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060005 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 020/2023 E CONTRATO DE N° 1101-2402/08. |
XX.X88.452/0001-XX JPF ALIMENTOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 584,44 | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060002 009 - Secretaria Municipal de Saúde aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da media e alta complexidade, junto a secretaria de saude deste município, conforme pregao presencial nº032/2023-SEAFIN e contrato nº 1902-2403/08. |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.506,40 | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060001 009 - Secretaria Municipal de Saúde aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da media e alta complexidade, junto a secretaria de saude deste município, conforme pregao presencial nº032/2023-SEAFIN e contrato nº 1902-2403/08. |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 972,66 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060001 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE N 007/2023-SEPLAF E CONTRATO 0801-2402/08. |
XX.X50.964/0001-XX E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 850,00 | visibility Detalhes |
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