CONSULTA DE RESTOS A PAGAR COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 30/04/2024  doneData menor ou igual a 30/05/2024 
3 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 42.660,50
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
21/05/2024 01110009
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
21050042
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.885/0001-XX
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMÁTICA LT DA - ME
Pregão Realizado 14.452,50 visibilityDetalhes
07/05/2024 01110009
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
07050061
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.885/0001-XX
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMÁTICA LT DA - ME
Pregão Realizado 14.278,00 visibilityDetalhes
30/04/2024 01110009
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
30040076
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.885/0001-XX
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMÁTICA LT DA - ME
Pregão Realizado 13.930,00 visibilityDetalhes

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