CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM MATERIAL PERMANENTE
a
Consulta realizada doneExercício de 2021  doneData maior ou igual a 01/01/2021  doneData menor ou igual a 01/02/2021 
1 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.962,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
21/01/2021 21010001
001 - Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO, CONSISTINDO EM KIT AR CONDICIONADO SPLIT 18 BTUS INVERTER SAMSUNG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS Nº 0000001.
XX.X72.825/0015-XX
TECNO INDUSTRI A E COMÉRCIO D E COMPUTADORES LTDA
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente Outros/não se aplica Realizado 2.962,00 visibility Detalhes

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