Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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24/05/2024 | 24050011 | 29040014 017 - Secretaria de Financas REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMPRAS DE N°: 2024.04.29-0007 |
24050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X45.112/0001-XX INFOPRINTER CO MERCIO E SERVI ÇO LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050010 | 24040013 016 - Secretaria de Administracao REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE N°: 2024.04.30-0004 |
24050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X45.112/0001-XX INFOPRINTER CO MERCIO E SERVI ÇO LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 117,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050009 | 14050002 008 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. CONFORME O CONTRATO Nº:08.01.03/2024 E ORDEM DE COMPRA DE N°: OC.0584CE-0022. |
24050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X54.007/0001-XX EDILMA MARIA N UNES PEREIRA D E MACEDO - ME |
Pregão | Realizado | 954,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050008 | 22050001 017 - Secretaria de Financas REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE N°: 2024.05.22-0006 |
24050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.482/0001-XX R C M SERVIÇOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050067 | 04010011 002 - Gabinete do Prefeito aquisição de gás liquefeito de petróleo(GLP), botijão p-13(gás de cozinha), destinado ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito do Município de Lavras da Managbeira/CE. |
23050067 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.030/0001-XX COMERCIAL DE G AS PEIXOTO LTD A |
Pregão | Realizado | 375,20 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050014 | 12040009 016 - Secretaria de Administracao REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. CONFORME O CONTRATO DE N°: 15.01.05/2024 E ORDEM DE COMPRAS DE N°: OC.75FC09-0004 |
23050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.611/0001-XX JOSE IRESVAN A RAUJO - ME |
Pregão | Realizado | 32,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050013 | 16040003 016 - Secretaria de Administracao REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. CONFORME O CONTRATO DE N°: 08.01.17/2024 E ORDEM DE COMPRAS DE N°: OC.1068C6-0003 |
23050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.611/0001-XX JOSE IRESVAN A RAUJO - ME |
Pregão | Realizado | 654,70 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050012 | 12040008 016 - Secretaria de Administracao REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. CONFORME O CONTRATO DE N°: 15.01.05/2024 E ORDEM DE COMPRAS DE N°: OC.75FC09-0003 |
23050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.611/0001-XX JOSE IRESVAN A RAUJO - ME |
Pregão | Realizado | 1.240,58 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050010 | 15010012 017 - Secretaria de Financas AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.CONFORME CONTRATO Nº15.01.06/2024. |
23050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.611/0001-XX JOSE IRESVAN A RAUJO - ME |
Pregão | Realizado | 394,20 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050009 | 10010010 017 - Secretaria de Financas AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA.CONFORME CONTRATO Nº10.01.16/2024. |
23050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.611/0001-XX JOSE IRESVAN A RAUJO - ME |
Pregão | Realizado | 491,31 | visibility Detalhes |
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