Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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28/01/2014 | 28010004 | 28010002 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE DIARIAS AO SR. PRESIDENTE PARA QUE O MESMO POSSA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA COM A FI- NALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ORGANIMOS DO GOVER NO ESTADUAL, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO. |
28010004 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.904.533-XX WANDEMBERG GOM ES COSTA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
28/01/2014 | 28010003 | 28010001 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA COM AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DIARIAS A SERVIDOR PARA QUE O MESMO POSSA VIAJAR A CIDADE DE TAUA PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COMÉRCIO LOCAL. |
28010003 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.253.088-XX AFONSO RODRIGU ES DE AMORIM |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
28/01/2014 | 28010002 | 02010032 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS HYI 8504 DA CAMARA MUNICIPAL. |
28010002 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X34.840/0001-XX GERAL PECAS OL IVEIRA LTDA-EP P |
Outros/não se aplica | Realizado | 434,00 | visibility Detalhes |
28/01/2014 | 28010001 | 02010031 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO PRISMA JOY DE PLACAS MHW 7127, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. PRESIDENTE E SERVIDOR COM VIAGEM A CIDADE DE FOR TALEZA A FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO. |
28010001 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física |
XXX.526.133-XX FRANCISCO MAUR O DE ANDRADE |
Outros/não se aplica | Realizado | 474,00 | visibility Detalhes |
27/01/2014 | 27010001 | 02010029 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE INTE- RESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
27010001 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X96.934/0032-XX B R A D E S C O |
Outros/não se aplica | Realizado | 7,50 | visibility Detalhes |
22/01/2014 | 22010003 | 02010030 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DE REUNIÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
22010003 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física |
XXX.149.403-XX APRIGIO LEITE BEZERRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 500,50 | visibility Detalhes |
22/01/2014 | 22010002 | 22010001 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE DIARIAS AO SR. PRESIDENTE PARA QUE O MESMO POSSA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ORGANISMOS DO GOVERNO ESTADUAL. |
22010002 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.904.533-XX WANDEMBERG GOM ES COSTA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
22/01/2014 | 22010001 | 02010024 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CANTINA E SECRETARIA DA CAMA- RA MUNICIPAL. |
22010001 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física |
XXX.970.563-XX MARIA ESTANIA RODRIGUES GONÇ ALVES |
Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
21/01/2014 | 21010003 | 02010025 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
21010003 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X01.996/0001-XX F. A. ANDRADE COSTA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.670,00 | visibility Detalhes |
21/01/2014 | 21010002 | 02010023 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDA- DE DA CAMARA MUNICIPAL. |
21010002 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X74.180/0001-XX FRANCISCA DE S OUSA NETA |
Outros/não se aplica | Realizado | 669,70 | visibility Detalhes |
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