CONSULTAR RESTOS A PAGAR (PAGOS)
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 30/04/2024  doneData menor ou igual a 30/05/2024 
5 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 382.605,24
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
10/05/2024 03100014
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
10050277
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X65.863/0001-XX
PROFISSA DISTR IBUIDORA LTDA
Pregão Realizado 1.488,17 visibilityDetalhes
03/05/2024 07060027
033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
03050080
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X42.953/0002-XX
MAIA & CALHEIR OS LTDA
Pregão Realizado 14.500,60 visibilityDetalhes
03/05/2024 07060025
003 - Fundo Municipal de Educação
03050081
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X42.953/0002-XX
MAIA & CALHEIR OS LTDA
Pregão Realizado 6.616,47 visibilityDetalhes
03/05/2024 01090073
033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
03050095
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X90.672/0001-XX
PM&M ENGENHARI A LTDA
Tomada de preço Realizado 344.277,27 visibilityDetalhes
03/05/2024 01090073
033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
03050095
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X90.672/0001-XX
PM&M ENGENHARI A LTDA
Tomada de preço Realizado 15.722,73 visibilityDetalhes

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