CONSULTA DE RESTOS A PAGAR COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 28/04/2024  doneData menor ou igual a 28/05/2024 
2 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 21.117,07
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
03/05/2024 07060027
033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
03050080
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X42.953/0002-XX
MAIA & CALHEIR OS LTDA
Pregão Realizado 14.500,60 visibilityDetalhes
03/05/2024 07060025
003 - Fundo Municipal de Educação
03050081
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X42.953/0002-XX
MAIA & CALHEIR OS LTDA
Pregão Realizado 6.616,47 visibilityDetalhes

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