Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 26/04/2024  doneData menor ou igual a 26/05/2024 
2 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.846,40
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
09/05/2024 18040014
007 - Secretaria de Saúde
09050052
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X55.771/0001-XX
T PINHEIRO PAI VA EIRELI
Pregão Realizado 4.872,00 visibilityDetalhes
09/05/2024 18040016
007 - Secretaria de Saúde
09050051
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X55.771/0001-XX
T PINHEIRO PAI VA EIRELI
Pregão Realizado 974,40 visibilityDetalhes

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