CONSULTA DE RESTOS A PAGAR COM MATERIAL PERMANENTE
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 13/05/2024  doneData menor ou igual a 13/06/2024 
2 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 882.600,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
03/06/2024 02030001
037 - Secretaria de Educação
03060033
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X14.561/0006-XX
CIFERAL INDUST RIA DE ÔNIBUS LTDA
Carona Realizado 485.000,00 visibilityDetalhes
21/05/2024 20030006
036 - Secretaria de Saúde
21050063
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X40.065/0001-XX
MASCARELLO - C ARROCERIAS E O NIBUS LTDA
Pregão Realizado 397.600,00 visibilityDetalhes

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros