Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2019 | 04090005 (RP) 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisicao de material fisioterapico destinados a manutencao das atividades do CMF(Centro de Fisioterapia), assistido pela Secretaria de Saude deste municpio. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.736/0001-XX AVANCE EQUIPAM ENTOS E ACESSO RIOS DE SAUDE E ESTETICA LTD A |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.272,74 | visibility Detalhes |
01/02/2019 | 01110011 (RP) 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisicao de agua mineral 500ml, destinadas a manutencao do programa CREAS, assistido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. Conforme Contrato Nº 20180136. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.514/0001-XX FORTE COMERCIA L LTDA - EPP |
Pregão | Realizado | 960,00 | visibility Detalhes |
31/01/2019 | 04090009 (RP) 017 - Fundo de Manuten.e Desenvol. da Educação Básica aquisicao de material de Expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio.FUNDEB 40% Conforme Contrato Nº20180265. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.227/0001-XX J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME |
Pregão | Realizado | 10.150,55 | visibility Detalhes |
31/01/2019 | 21010001 017 - Fundo de Manuten.e Desenvol. da Educação Básica aquisição de material eletrico e eletronico para manutenção das atividades da ESCOLA EEIF RAIMUNDO GOMES DE MATOS, vinculada a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.098/0001-XX N A G PINTO JU NIOR - ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 7.674,60 | visibility Detalhes |
30/01/2019 | 14010001 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material farmacológico e alimentação especial, em face atender as necessidades da paciente MARIA IVANIR LOPES BRAGA, portador de HIPOTIREOIDISMO PRIMÁRIO E FIBROMIALGIA, conforme oficio nº 10/2019 da SEC. DE SAUDE desta municipalidade. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.385/0001-XX BIENUTRIR COM. DE PRODS. NUT RICIONAIS LT |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.197,00 | visibility Detalhes |
30/01/2019 | 23010001 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de generos alimenticios, destinados a suprir as necessidades do HOSPITAL DR.NERY FILHO, vinculado a secretaria de Saúde, conforme contrato nº20190006. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.832/0001-XX A.L.S CASTRO C OMERCIO E SERV ICOS ME |
Dispensa | Realizado | 16.346,10 | visibility Detalhes |
30/01/2019 | 18010002 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de medicamentos tendo em vista atender as necessidades dos pacientes MARCIA MARIA GOMES DOS SANTOS MESQUITA, HENRIQUE SÁVIO DA SILVA, MARIA CECILIA CHAVES DE SOUSA, MARIA EUDA DE F.SARAIVA conforme solicitação via oficios de nº11/2019 e Nº43/2019 da Sec. de Saúde. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.691/0002-XX FARMANOSSA PRO DUTROS FARMACE UTICOS LTDA ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 682,68 | visibility Detalhes |
30/01/2019 | 18010001 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de medicamentos tendo em vista atender as necessidades da paciente ESTER RODRIGUES MARQUES, conforme solicitação via oficio de nº42/2019 da Sec. de Saúde. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.691/0002-XX FARMANOSSA PRO DUTROS FARMACE UTICOS LTDA ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 171,64 | visibility Detalhes |
29/01/2019 | 14010002 017 - Fundo de Manuten.e Desenvol. da Educação Básica material de processamento de dados, para atender as escolas vinculadas na Secretaria de Educação deste Municipio. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.979/0001-XX FRANCISCA LYNN Y KELES DE SOU SA FREITAS - M E |
Outros/não se aplica | Realizado | 9.889,00 | visibility Detalhes |
18/01/2019 | 18120001 (RP) 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisicao de material de expediente, destinados a manutencao das atividades do programa PSF(programa saude da familia), atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. Conforme Contrato Nº 20180430. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.542/0001-XX GIGA COMERCIO E SERVICOS LTD A |
Pregão | Realizado | 2.562,60 | visibility Detalhes |
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