Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2019 | 01020003 014 - Secretaria de Des.Agrário,R.Hídricos e M.Ambiente serviço de Agua adicionada de sais minerais em garrafões de 20L, para Secretaria de Agricultura. |
XX.X12.832/0001-XX A.L.S CASTRO C OMERCIO E SERV ICOS ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.540,00 | visibility Detalhes |
01/02/2019 | 01020002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de Informatica destinado ao programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Ação Social. |
XX.X53.979/0001-XX FRANCISCA LYNN Y KELES DE SOU SA FREITAS - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.976,80 | visibility Detalhes |
25/01/2019 | 25010003 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE |
XX.X37.445/0001-XX GERARDO & MARI ANA ALBUQUERQU E COMERCIO DE DERIVADOS DE P ETRO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 6.956,06 | visibility Detalhes |
25/01/2019 | 25010001 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BASICA DE SAÚDE)DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE. |
XX.X37.445/0001-XX GERARDO & MARI ANA ALBUQUERQU E COMERCIO DE DERIVADOS DE P ETRO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 6.956,06 | visibility Detalhes |
25/01/2019 | 25010002 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE. |
XX.X37.445/0001-XX GERARDO & MARI ANA ALBUQUERQU E COMERCIO DE DERIVADOS DE P ETRO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 2.455,08 | visibility Detalhes |
24/01/2019 | 24010001 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material de limpeza para as diversas UNIDADES BASICAS DE SAUDE, vinculadas a SEC. DE SAÚDE, conforme contrato nº20190017. |
XX.X36.946/0001-XX GERALDINA DOS SANTOS SOUSA M ERCEARIA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.485,51 | visibility Detalhes |
23/01/2019 | 23010001 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de generos alimenticios, destinados a suprir as necessidades do HOSPITAL DR.NERY FILHO, vinculado a secretaria de Saúde, conforme contrato nº20190006. |
XX.X12.832/0001-XX A.L.S CASTRO C OMERCIO E SERV ICOS ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 16.346,10 | visibility Detalhes |
23/01/2019 | 23010010 003 - Fundo Municipal de Educação aquisição de camisas personalizadas, squeezes e ecobags, tendo em vista distribuição gratuita entre os participantes da JORNADA PEDAGOGICA 2019, junto a SEC. DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 20190026. |
XX.X58.429/0001-XX CLAUDIA F L AR RAIS MAIA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 10.633,40 | visibility Detalhes |
23/01/2019 | 23010002 011 - Secretaria de Administração,Planejam.e Finanças aquisição de generos alimenticios, para suprir as necessidades da secretaria de ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS,conforme contrato nº20190029. |
XX.X12.832/0001-XX A.L.S CASTRO C OMERCIO E SERV ICOS ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 6.192,00 | visibility Detalhes |
21/01/2019 | 21010001 017 - Fundo de Manuten.e Desenvol. da Educação Básica aquisição de material eletrico e eletronico para manutenção das atividades da ESCOLA EEIF RAIMUNDO GOMES DE MATOS, vinculada a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
XX.X91.098/0001-XX N A G PINTO JU NIOR - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 7.674,60 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros