Consulta realizada doneExercício de 2019  doneData maior ou igual a 01/01/2019  doneData menor ou igual a 01/02/2019 
21 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 130.071,06
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
01/02/2019 01020003
014 - Secretaria de Des.Agrário,R.Hídricos e M.Ambiente
serviço de Agua adicionada de sais minerais em garrafões de 20L, para Secretaria de Agricultura.
XX.X12.832/0001-XX
A.L.S CASTRO C OMERCIO E SERV ICOS ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 1.540,00 visibility Detalhes
01/02/2019 01020002
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
aquisição de material de Informatica destinado ao programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Ação Social.
XX.X53.979/0001-XX
FRANCISCA LYNN Y KELES DE SOU SA FREITAS - M E
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 4.976,80 visibility Detalhes
25/01/2019 25010003
004 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE
XX.X37.445/0001-XX
GERARDO & MARI ANA ALBUQUERQU E COMERCIO DE DERIVADOS DE P ETRO
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 6.956,06 visibility Detalhes
25/01/2019 25010001
004 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BASICA DE SAÚDE)DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE.
XX.X37.445/0001-XX
GERARDO & MARI ANA ALBUQUERQU E COMERCIO DE DERIVADOS DE P ETRO
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 6.956,06 visibility Detalhes
25/01/2019 25010002
004 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE.
XX.X37.445/0001-XX
GERARDO & MARI ANA ALBUQUERQU E COMERCIO DE DERIVADOS DE P ETRO
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 2.455,08 visibility Detalhes
24/01/2019 24010001
004 - Fundo Municipal de Saúde
aquisição de material de limpeza para as diversas UNIDADES BASICAS DE SAUDE, vinculadas a SEC. DE SAÚDE, conforme contrato nº20190017.
XX.X36.946/0001-XX
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA M ERCEARIA ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 7.485,51 visibility Detalhes
23/01/2019 23010001
004 - Fundo Municipal de Saúde
aquisição de generos alimenticios, destinados a suprir as necessidades do HOSPITAL DR.NERY FILHO, vinculado a secretaria de Saúde, conforme contrato nº20190006.
XX.X12.832/0001-XX
A.L.S CASTRO C OMERCIO E SERV ICOS ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 16.346,10 visibility Detalhes
23/01/2019 23010010
003 - Fundo Municipal de Educação
aquisição de camisas personalizadas, squeezes e ecobags, tendo em vista distribuição gratuita entre os participantes da JORNADA PEDAGOGICA 2019, junto a SEC. DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 20190026.
XX.X58.429/0001-XX
CLAUDIA F L AR RAIS MAIA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 10.633,40 visibility Detalhes
23/01/2019 23010002
011 - Secretaria de Administração,Planejam.e Finanças
aquisição de generos alimenticios, para suprir as necessidades da secretaria de ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS,conforme contrato nº20190029.
XX.X12.832/0001-XX
A.L.S CASTRO C OMERCIO E SERV ICOS ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 6.192,00 visibility Detalhes
21/01/2019 21010001
017 - Fundo de Manuten.e Desenvol. da Educação Básica
aquisição de material eletrico e eletronico para manutenção das atividades da ESCOLA EEIF RAIMUNDO GOMES DE MATOS, vinculada a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
XX.X91.098/0001-XX
N A G PINTO JU NIOR - ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 7.674,60 visibility Detalhes

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