CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2026  doneData maior ou igual a 23/03/2026  doneData menor ou igual a 02/04/2026 
276 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.972.863,99
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
01/04/2026 01040033 01040007
006 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro para aquisição de passagens terrestres para acompanhar o neto á uma pericia medica, conforme RELATÓRIO SOCIAL.
01040033
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.944.032-XX
PATRICIA MATIA S DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 140,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040032 27030002
006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de chip telefonico destinado ao funcionamento da coordenação do Cadastro Único.
01040032
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
44.451.217/0001-93
BLUE TECH COME RCIO LTDA
Outros/não se aplica Realizado 25,00 library_books visibility Detalhes
01/04/2026 01040031 01040006
003 - Fundo Municipal de Saúde auxilio financeiro para custear despesas com tratamento fora do domicilio, nos termos da Resolução CIB Nº060/2008, conforme LAUDO SOCIAL Nº 124 - 01/04/2026.
01040031
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.601.992-XX
GENISON DE OLI VEIRA RIBEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 980,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040030 27030001
006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material permanente destinado ao funcionamento da coordenação do Cadastro Único.
01040030
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
44.451.217/0001-93
BLUE TECH COME RCIO LTDA
Outros/não se aplica Realizado 1.399,00 library_books visibility Detalhes
01/04/2026 01040029 01040005
003 - Fundo Municipal de Saúde auxilio financeiro para custear despesas com tratamento fora do domicilio, nos termos da Resolução CIB Nº060/2008, conforme LAUDO SOCIAL Nº 123 - 01/04/2026.
01040029
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.033.711-XX
VERA LUCIA ALM EIDA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 480,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040028 01040004
003 - Fundo Municipal de Saúde auxilio financeiro para custear despesas com tratamento fora do domicilio, nos termos da Resolução CIB Nº060/2008, conforme LAUDO SOCIAL Nº 122 - 01/04/2026.
01040028
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.043.242-XX
ROSA COSTA AGU IAR FELIX
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 440,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040027 30030008
007 - Fundo Mun. da Criança e do Adolescente aquisição de equipamentos para serem utilizados de forma institucional pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
01040027
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
44.451.217/0001-93
BLUE TECH COME RCIO LTDA
Outros/não se aplica Realizado 7.287,00 library_books visibility Detalhes
01/04/2026 01040026 30030002
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustível para a manutenção de Transporte escolar do Municipio de Água Azul do Norte-PA.
01040026
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
30.143.132/0001-33
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Credenciamento Realizado 14.366,00 library_books visibility Detalhes
01/04/2026 01040025 30030002
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustível para a manutenção de Transporte escolar do Municipio de Água Azul do Norte-PA.
01040025
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
30.143.132/0001-33
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Credenciamento Realizado 14.692,50 library_books visibility Detalhes
01/04/2026 01040024 30030002
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustível para a manutenção de Transporte escolar do Municipio de Água Azul do Norte-PA.
01040024
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
30.143.132/0001-33
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Credenciamento Realizado 14.039,50 library_books visibility Detalhes

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