Receitas
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | 10010004 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Diárias para custear viagem dentro do Estado, no periodo de 11/01 a 15/01/22, conforme declaração apresentada e anexa a portaria 010/2022. |
XXX.450.722-XX SILVANO DA SIL VA AGUIAR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| 10/01/2022 | 10010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte serviços prestados com o fornecimento de energia eletrica. |
04.895.728/0001-80 EQUATORIAL DIS TRIBUIDORA DE ENERGIA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.598,11 | visibility Detalhes |
| 10/01/2022 | 10010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com diarias para viagem até BELEM-PA, NI PERIODO DE 11 15/01, para resolver assuntos junto a ALEPA, conf. -ortaqria n.º 009/22 anexa. |
XXX.410.262-XX RONALDO LINHAR ES DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| 10/01/2022 | 10010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte diáias para viagem dentro do estado, no periodo de: 11/01 a 15/01/22, para resolver assuntos relacionados a: ALEPA , conforme portaria Anexa. |
XXX.758.582-XX JOSIANA DE SOU ZA FERNANDES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
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