CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 11/01/2022 
4 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.398,11
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
10/01/2022 10010004 10010004
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Diárias para custear viagem dentro do Estado, no periodo de 11/01 a 15/01/22, conforme declaração apresentada e anexa a portaria 010/2022.
10010004
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.450.722-XX
SILVANO DA SIL VA AGUIAR
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.600,00 Não visibility Detalhes
10/01/2022 10010003 10010003
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com diarias para viagem até BELEM-PA, NI PERIODO DE 11 15/01, para resolver assuntos junto a ALEPA, conf. -ortaqria n.º 009/22 anexa.
10010003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.410.262-XX
RONALDO LINHAR ES DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.600,00 Não visibility Detalhes
10/01/2022 10010002 10010002
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte diáias para viagem dentro do estado, no periodo de: 11/01 a 15/01/22, para resolver assuntos relacionados a: ALEPA , conforme portaria Anexa.
10010002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.758.582-XX
JOSIANA DE SOU ZA FERNANDES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.600,00 Não visibility Detalhes
10/01/2022 10010001 10010001
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte serviços prestados com o fornecimento de energia eletrica.
10010001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
04.895.728/0001-80
EQUATORIAL DIS TRIBUIDORA DE ENERGIA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.598,11 Não visibility Detalhes

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