Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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23/05/2024 | 23050001 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa despesas bancárias neste período, conforme extrato em anexo. |
XX.X00.000/2697-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050003 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa despesas bancárias neste período, conforme extrato em anexo. |
XX.X00.000/2697-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050002 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa Ressarciamento de uma (01) diária a veredora Salena Amorim de Oliveira de sua viagem á cidade de Belém-PA, no dia 23/05/2024, a serviço deste Município, conforme portaria nº057/2024 anexa. |
XXX.052.662-XX SALENA AMORIM DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050004 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa reparação preventivas de impressoras e recargas de toners e cartuchos. |
XX.X65.340/0001-XX SPEED NET SERV IÇOS LTDA - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.885,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050001 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa Ressarciamento de uma (01) diária ao veredor José Carlos Amorim da Costa de sua viagem á cidade de Belém-PA, no dia 22/05/2024, a serviço deste Município, conforme portaria nº056/2024 anexa. |
XXX.084.702-XX JOSÉ CARLOS AM ORIM DA COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050001 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa despesas bancárias neste período, conforme extrato em anexo. |
XX.X00.000/2697-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 82,04 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050006 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa despesas bancárias neste período, conforme extrato em anexo. |
XX.X00.000/2697-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 96,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050001 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa serviços de digitalização de acervo de documentos e processos físicos de arquivos gerados pelo expediente Legislativo, com guarda em meio digital dos documentos mediante captura de imagens em scanner com entrega indexada dos arquivos em formato digital, contrato 2024032101 e N° 003/2024-CMAC, referente ao mês maio/2024. |
XX.X04.098/0001-XX 23.204.098 FAI SSAL TENORIO J ACOB JUNIOR |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.645,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050002 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa serviços de contabilidade, conforme Inexigibilidade 002/2023-CMAC - Contrato Aditivado 2023011301-CMAC, referente a maio/2024. |
XX.X83.653/0001-XX LIMACON CONTAB ILIDADE LTDA M E |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Inexigibilidade | Realizado | 11.000,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050005 001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa Folha de Pagamento dos Vereadores, referente a maio/2024. |
XX.X57.278/0001-XX FOPAG - VEREAD ORES |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 95.100,00 | visibility Detalhes |
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