CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 30/04/2024  doneData menor ou igual a 31/05/2024 
48 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 206.772,13
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
23/05/2024 23050001
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
despesas bancárias neste período, conforme extrato em anexo.
XX.X00.000/2697-XX
BANCO DO BRASI L S/A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 12,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050003
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
despesas bancárias neste período, conforme extrato em anexo.
XX.X00.000/2697-XX
BANCO DO BRASI L S/A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 60,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050002
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
Ressarciamento de uma (01) diária a veredora Salena Amorim de Oliveira de sua viagem á cidade de Belém-PA, no dia 23/05/2024, a serviço deste Município, conforme portaria nº057/2024 anexa.
XXX.052.662-XX
SALENA AMORIM DE OLIVEIRA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 450,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050004
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
reparação preventivas de impressoras e recargas de toners e cartuchos.
XX.X65.340/0001-XX
SPEED NET SERV IÇOS LTDA - ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.885,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050001
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
Ressarciamento de uma (01) diária ao veredor José Carlos Amorim da Costa de sua viagem á cidade de Belém-PA, no dia 22/05/2024, a serviço deste Município, conforme portaria nº056/2024 anexa.
XXX.084.702-XX
JOSÉ CARLOS AM ORIM DA COSTA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 450,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050001
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
despesas bancárias neste período, conforme extrato em anexo.
XX.X00.000/2697-XX
BANCO DO BRASI L S/A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 82,04 visibility Detalhes
20/05/2024 20050006
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
despesas bancárias neste período, conforme extrato em anexo.
XX.X00.000/2697-XX
BANCO DO BRASI L S/A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 96,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050001
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
serviços de digitalização de acervo de documentos e processos físicos de arquivos gerados pelo expediente Legislativo, com guarda em meio digital dos documentos mediante captura de imagens em scanner com entrega indexada dos arquivos em formato digital, contrato 2024032101 e N° 003/2024-CMAC, referente ao mês maio/2024.
XX.X04.098/0001-XX
23.204.098 FAI SSAL TENORIO J ACOB JUNIOR
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.645,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050002
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
serviços de contabilidade, conforme Inexigibilidade 002/2023-CMAC - Contrato Aditivado 2023011301-CMAC, referente a maio/2024.
XX.X83.653/0001-XX
LIMACON CONTAB ILIDADE LTDA M E
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria Inexigibilidade Realizado 11.000,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050005
001 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa
Folha de Pagamento dos Vereadores, referente a maio/2024.
XX.X57.278/0001-XX
FOPAG - VEREAD ORES
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 95.100,00 visibility Detalhes

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