Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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17/04/2024 | 17040021 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 18 de abril de 2024, 2024,Port. Nº.D-195/2024, Mem. n° 134/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC. |
XXX.057.122-XX SANDRO SILVA D O NASCIMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040018 005 - Fundo Municipal de Ação Social 2 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 18 e 19 de abril de 2024,Port. Nº.D-192/2024, Mem. n° 131/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC. |
XXX.775.282-XX MARIA BERNADET H SOUZA FEIJAO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040023 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 20 de abril de 2024, Port. Nº.D-197/2024, Mem. n° 136/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC. |
XXX.645.952-XX ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGU ES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040022 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 19 de abril de 2024, 2024,Port. Nº.D-196/2024, Mem. n° 135/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC. |
XXX.867.562-XX LAILSON ALEIXO MONTEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040020 005 - Fundo Municipal de Ação Social 2 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 18 e 19 de abril de 2024,Port. Nº.D-194/2024, Mem. n° 133/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC. |
XXX.960.422-XX NORMA MARIA DE LIMA CARNEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040019 005 - Fundo Municipal de Ação Social 2 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 18 e 19 de abril de 2024,Port. Nº.D-193/2024, Mem. n° 132/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC. |
XXX.172.382-XX LEONARDO ANTON IO MAGALHAES R EIS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040006 001 - Prefeitura Municipal de Capanema devolução de ISS |
XXX.785.852-XX EVANA JACKELIN E SOUSA DA C.O LIVEIRA |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 123,17 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040024 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 18 de abril de 2024, Port. Nº.D-198/2024, Mem. n° 137/2024 - SEMAS/GAB, destino Hospital Ophir Loyola. |
XXX.754.672-XX LUIS ANDRE OTE RIO DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040007 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de materiais de construção em geral para manutenção dos proprios publicos municipais |
XX.X36.580/0001-XX D.DUARTE DE MO URA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 27.798,90 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040005 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS - SEMAS,conforme processo 9/2022-032 PE e contrato nº.2010005/2022B. |
XX.X63.309/0001-XX M. A. RESTAURA NTE E BUFFET L TDA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.527,23 | visibility Detalhes |
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