Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 17/04/2024  doneData menor ou igual a 17/05/2024 
1171 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 19.207.111,93
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
17/04/2024 17040021
005 - Fundo Municipal de Ação Social
1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 18 de abril de 2024, 2024,Port. Nº.D-195/2024, Mem. n° 134/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC.
XXX.057.122-XX
SANDRO SILVA D O NASCIMENTO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040018
005 - Fundo Municipal de Ação Social
2 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 18 e 19 de abril de 2024,Port. Nº.D-192/2024, Mem. n° 131/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC.
XXX.775.282-XX
MARIA BERNADET H SOUZA FEIJAO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040023
005 - Fundo Municipal de Ação Social
1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 20 de abril de 2024, Port. Nº.D-197/2024, Mem. n° 136/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC.
XXX.645.952-XX
ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGU ES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040022
005 - Fundo Municipal de Ação Social
1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 19 de abril de 2024, 2024,Port. Nº.D-196/2024, Mem. n° 135/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC.
XXX.867.562-XX
LAILSON ALEIXO MONTEIRO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040020
005 - Fundo Municipal de Ação Social
2 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 18 e 19 de abril de 2024,Port. Nº.D-194/2024, Mem. n° 133/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC.
XXX.960.422-XX
NORMA MARIA DE LIMA CARNEIRO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040019
005 - Fundo Municipal de Ação Social
2 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 18 e 19 de abril de 2024,Port. Nº.D-193/2024, Mem. n° 132/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC.
XXX.172.382-XX
LEONARDO ANTON IO MAGALHAES R EIS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040006
001 - Prefeitura Municipal de Capanema
devolução de ISS
XXX.785.852-XX
EVANA JACKELIN E SOUSA DA C.O LIVEIRA
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 123,17 visibility Detalhes
17/04/2024 17040024
005 - Fundo Municipal de Ação Social
1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 18 de abril de 2024, Port. Nº.D-198/2024, Mem. n° 137/2024 - SEMAS/GAB, destino Hospital Ophir Loyola.
XXX.754.672-XX
LUIS ANDRE OTE RIO DA SILVA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040007
001 - Prefeitura Municipal de Capanema
fornecimento de materiais de construção em geral para manutenção dos proprios publicos municipais
XX.X36.580/0001-XX
D.DUARTE DE MO URA EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 27.798,90 visibility Detalhes
17/04/2024 17040005
005 - Fundo Municipal de Ação Social
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS - SEMAS,conforme processo 9/2022-032 PE e contrato nº.2010005/2022B.
XX.X63.309/0001-XX
M. A. RESTAURA NTE E BUFFET L TDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 2.527,23 visibility Detalhes

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