Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 14/04/2024  doneData menor ou igual a 14/05/2024 
65 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 45.152,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
16/04/2024 16040007
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA NA SUA DESIGNAÇÃO ATÉ A SERRA PELADA DE CURIONÓPOLIS-PA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTARIA DE Nº 605.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.924.723-XX
BRUNO RAFAEL C OSTA CUNHA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 117,00 visibility Detalhes
16/04/2024 12040007
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA A SE DESLOCAR PARA SERRA PELADA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA, DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR COMPROMISSO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 586/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.924.723-XX
BRUNO RAFAEL C OSTA CUNHA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 117,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040009
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA COM VIAGEM A BELÉM/PA, NO TRANSLADO DA PACIENTE KELLY LUISLA DOS SANTOS BARROS, NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 618/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.134.232-XX
RICARDO BARBOS A DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.326,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040010
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A BELÉM/PA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA TÉCNICAS EM SAÚDE MENTAL, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 616/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.291.162-XX
ALZEMIR DOS SA NTOS SALES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.326,00 visibility Detalhes
17/04/2024 16040006
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 01 (UMA) DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA COM VIAGEM A JACUNDÁ/PA, NO TRANSLADO DO PACIENTE CLEBER MADEIRA DA SILVA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 606/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.743.853-XX
ANTONIO DA SIL VA SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 270,00 visibility Detalhes
17/04/2024 17040011
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM VIAGEM A BELÉM/PA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, NO TRANSLADO DA PACIENTE KELLY LUISLA DOS SANTOS BARROS, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 619/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.566.522-XX
IZAEUDE GOMES DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.326,00 visibility Detalhes
18/04/2024 17040013
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02(DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO DE CRIANÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDEPORTARIA DE VIAGEM Nº 042/SEMDS/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.228.032-XX
SILVIA GOUVEIA ARAÚJO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 884,00 visibility Detalhes
22/04/2024 19040005
004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 640/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.292.782-XX
FRANCISCO DIAS SIS DUARTE DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 270,00 visibility Detalhes
22/04/2024 19040006
004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 636/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.551.252-XX
MARIA DE FÁTIM A ROCHA DE SOU ZA DO NASCIMEN TO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.326,00 visibility Detalhes
22/04/2024 19040014
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTO PROMOVIDO PELO SEBRAE. DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 68/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.749.264-XX
FRANCISCO ITAL O DUARTE BARRO S
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.326,00 visibility Detalhes

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