Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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16/04/2024 | 16040007 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA NA SUA DESIGNAÇÃO ATÉ A SERRA PELADA DE CURIONÓPOLIS-PA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTARIA DE Nº 605. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.924.723-XX BRUNO RAFAEL C OSTA CUNHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 117,00 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 12040007 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA A SE DESLOCAR PARA SERRA PELADA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA, DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR COMPROMISSO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 586/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.924.723-XX BRUNO RAFAEL C OSTA CUNHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 117,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040009 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA COM VIAGEM A BELÉM/PA, NO TRANSLADO DA PACIENTE KELLY LUISLA DOS SANTOS BARROS, NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 618/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.134.232-XX RICARDO BARBOS A DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040010 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A BELÉM/PA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA TÉCNICAS EM SAÚDE MENTAL, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 616/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.291.162-XX ALZEMIR DOS SA NTOS SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 16040006 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 01 (UMA) DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA COM VIAGEM A JACUNDÁ/PA, NO TRANSLADO DO PACIENTE CLEBER MADEIRA DA SILVA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 606/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.743.853-XX ANTONIO DA SIL VA SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 270,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040011 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM VIAGEM A BELÉM/PA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, NO TRANSLADO DA PACIENTE KELLY LUISLA DOS SANTOS BARROS, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 619/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.566.522-XX IZAEUDE GOMES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 17040013 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02(DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO DE CRIANÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDEPORTARIA DE VIAGEM Nº 042/SEMDS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.228.032-XX SILVIA GOUVEIA ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 884,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 19040005 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 640/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.292.782-XX FRANCISCO DIAS SIS DUARTE DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 270,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 19040006 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 636/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.551.252-XX MARIA DE FÁTIM A ROCHA DE SOU ZA DO NASCIMEN TO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 19040014 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTO PROMOVIDO PELO SEBRAE. DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 68/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.749.264-XX FRANCISCO ITAL O DUARTE BARRO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
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