Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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30/04/2024 | 28020003 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CURIONÓPOLIS-PA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.451/0001-XX L M SILVA EIRE LI |
Pregão | Realizado | 4.172,10 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 17040003 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRONE, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.146.662-XX PAULO HENRIQUE DAMASCENO E S ILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.416,66 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 26040008 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, NO TRANSLADO DA PACIENTE PATRICIA LAIRA DE MIRANDA VIEIRA, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 682/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.758.402-XX MARIA APARECID A DA MATA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 26040009 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, NO TRANSLADO DA PACIENTE PATRICIA LAIRA DE MIRANDA VIEIRA, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 683/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.743.853-XX ANTONIO DA SIL VA SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 28020003 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CURIONÓPOLIS-PA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.451/0001-XX L M SILVA EIRE LI |
Pregão | Realizado | 4.179,90 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 24080001 (RP) 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEX E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CURIONÓPOLIS-PA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.618/0001-XX C L LANCHONETE S E RESTAURANT ES LTDA |
Pregão | Realizado | 1.262,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 29040008 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARABÁ/PA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR COMPROMISSO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 692/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.880.613-XX FRANCISCO MORE IRA SAMPAIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 135,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 26040007 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARABÁ/PA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR COMPROMISSO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 680/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.110.502-XX JOSÉ ROLDÃO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 135,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 26040006 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARABÁ/PA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR COPROMISSO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 681/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.630.312-XX BRUNO DA SILVA NASCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 135,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 05040025 016 - Secretaria Mun de Produção Rural e Mineração TARIFA BANCARIA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/5121-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
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