Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2021 | 01020005 | 01020005 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
01020005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 293,62 | visibility Detalhes |
01/02/2021 | 01020004 | 01020004 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1139 DE ABRIL DE 2018. |
01020004 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.949.784-XX LIDIANE MIRAND A DE ALENCAR R ODRIGUES |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
01/02/2021 | 01020003 | 01020003 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1139 DE ABRIL DE 2018. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
01020003 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.762.882-XX CAIO FONSECA S ALMEN |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
01/02/2021 | 01020002 | 01020002 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1139 DE ABRIL DE 2018. |
01020002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.609.942-XX DOUGLAS GONÇAL VES DE MIRANDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
01/02/2021 | 01020001 | 01020001 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
01020001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.355/0001-XX DELTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ O EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.170,00 | visibility Detalhes |
31/01/2021 | 31010001 | 31010001 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2021. |
31010001 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X77.222/0001-XX PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.644,96 | visibility Detalhes |
29/01/2021 | 29010007 | 08010007 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RETENÇÃO DE PASEP |
29010007 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X77.222/0001-XX PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,76 | visibility Detalhes |
29/01/2021 | 29010006 | 29010006 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TARIFAS BACÁRIAS |
29010006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/5121-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 361,65 | visibility Detalhes |
29/01/2021 | 29010005 | 29010005 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE DE INTERESSE DESTA GESTÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
29010005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X05.501/0001-XX PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.980,00 | visibility Detalhes |
29/01/2021 | 29010004 | 29010004 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME PROCESSO Nº 10218.720.588/2017-86. |
29010004 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X94.460/0058-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 42.820,99 | visibility Detalhes |
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