Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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15/04/2024 | 15040003 011 - Prefeitura Municipal De Floresta Do Araguaia REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM, PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DOARAGUAIA-PA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SE PROTOCOLADO NO MINISTÉRIO PUBLICA, VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA. PORTARIA N°1126/2024. |
XXX.982.142-XX DORIVAL COSTA ARAUJO FILHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040001 011 - Prefeitura Municipal De Floresta Do Araguaia SERVIÇOS PRESTADO DE UM, ENCHIMENTO DA PONTA DO MEIXO PILOTO DO CARRO 05, UM REFORÇO DA TAMPA DA CUICA DO CARRO 04, DUAS BUCHAS DO AMORTECEDOR E DOIS PASSES DA CAMPANHA DO CARRO 03. |
XX.X05.979/0001-XX JORGE MANOEL D A SILVA 946715 08249 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 620,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040006 011 - Prefeitura Municipal De Floresta Do Araguaia REFERENTE Á COBRANÇA DE A.R.T. DOC. Nº 10084086. |
XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO PARÁ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 99,64 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040004 011 - Prefeitura Municipal De Floresta Do Araguaia REF. A 01 DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SE PROTOCOLADO NO MINISTÉRIO PUBLICO, VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA. PORTARIA N°1125/2024. |
XXX.268.922-XX ROSICLEIA APAR ECIDA DE SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040005 011 - Prefeitura Municipal De Floresta Do Araguaia REF. A 01 DIARIA PARA VIAJAR PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SE PROTOCOLADO NO MINISTÉRIO PUBLICO, VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA. PORTARIA N°1124/2024. |
XXX.474.462-XX WELLITA NAVES DE ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040002 011 - Prefeitura Municipal De Floresta Do Araguaia REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEADORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN.DE OBRAS DO MUN. DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA . |
XX.X05.979/0001-XX JORGE MANOEL D A SILVA 946715 08249 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 860,00 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040007 014 - Fundo Municipal De Saúde AQUISIÇÃO COM REFIL DE TINTAS PARA COMPUTADORES NO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIAS. |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIPAMENTO EL ETRON EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 7.200,00 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040009 011 - Prefeitura Municipal De Floresta Do Araguaia REF. A 05 DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA-PF NOS DIA 16 A 20 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONFORME ESPECIFICA, VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA. PORTARIA N°1130/2024. |
XXX.390.422-XX LORRANY AQUINO NEVES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040012 014 - Fundo Municipal De Saúde REF A 2 DIARIAS A VIAGEM PARA BELEM-PA PARA EVAR PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO. PORT 225/2024 |
XXX.250.122-XX MARIA RITA ARA UJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040016 014 - Fundo Municipal De Saúde REF A 03(TRES)DIARIA PARA VIAGEM A MARABÁ -PA, NO DIA 16 A 18/04/2024.PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. PORTARIA 221/2024 |
XXX.231.622-XX SIMONES ARAUJO CASTRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
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