Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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28/05/2024 | 06050126 012 - Secretaria Municipal de Administração concessão de 05 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°2982/2024-SEAGRI, com destino a Wanderlandia/TO no período de 06 a 10/05/2024, com o objetivo: de transporte de muda Agricular. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.818.352-XX GESIEL DOS SAN TOS SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 01050038 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) ALMOXARIFE , acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 30/04/2024, com objeto de: REALIZAR ENTREGA DE IMUNOBIOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE PASTOR JHONATAS MORAES . Conforme portaria de autorização nº 122/2024 Controle nº 142/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.085.552-XX ADALBERTO JOSÉ DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 15050080 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Duas diárias concedidas ao servidor lotado na Coordenadoria da Mulher, o qual precisará se deslocar até a capital Brasília-DF por 02 dias, no poeríodo de 11 a 12 de junho de 2024, com o objetivo de participar do Segundo Fórum Ncional de Gestores Políticas para Mulheres. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.663.062-XX NACAIRA FERREI RA CALDAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 17050015 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Oito diárias concedidas ao Conselheiro Tutelar Lotado na SEMAD, o qual precisará se deslocar até a capital Natal-RN por 08 dias, no período de 11 a 18 de junho de 2024, com o objetivo de participar do II Diálogo Interestadual de Sistema de Garantia de Direitos. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.716.392-XX LOURIVAL PEREI RA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.600,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 17050014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Oito diárias concedidas ao Conselheiro Tutelar Lotado na SEMAD, o qual precisará se deslocar até a capital Natal-RN por 08 dias, no período de 11 a 18 de junho de 2024, com o objetivo de participar do II Diálogo Interestadual de Sistema de Garantia de Direitos. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.477.312-XX ANTONIO JOSE D A SILVA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.600,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 01050069 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA , acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 23/04/2024, com objeto de: ENTREGA DE CÂMARA FRIA PARA A SALA DE VACINA NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ELIZA MONTEIRO CHAVITO . Conforme portaria de autorização nº 122B/2024 Controle nº 142/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.557.972-XX CARLOS LACERDA C. DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 01050074 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA , acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 30/04 E 01/05/2024, com objeto de: CONDUZIR AS AMOSTRAS DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE SOROLOGIAS DE SWAB NASO-OROFARINGEO, AMOSTRA SOROLOGIA PARA PESQUISA DE VÍRUS COVID-19 . Conforme portaria de autorização nº 122C/2024 Controle nº 148/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.249.212-XX ANTONIO RIBEIR O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 01050067 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) ALMOXARIFE , acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 23/04/2024, com objeto de: REALIZAR ENTREGA DA CÂMARA FRIA PARA A SALA DE VACINA NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ELIZA MONTEIRO CHAVITO . Conforme portaria de autorização nº 114A/2024 Controle nº 142/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.085.552-XX ADALBERTO JOSÉ DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 01050048 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 03 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA , acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 16 a 18/05/2024, com objeto de: PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM EQUIPE DO MINISTÉRIO DE SAÚDE DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE LEISHMANIOSE, REPRESENTANTES DO COSEMS-PARÁ . Conforme portaria de autorização nº 138/2024 Controle nº 147/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.242.232-XX ROSENILTON DA SILVA OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.050,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 01050047 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 03 diária(s) ao servidor(a) DIRETOR DE DIVISÃO , acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 16 a 18/05/2024, com objeto de: PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM EQUIPE DO MINISTÉRIO DE SAÚDE DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE LEISHMANIOSE, REPRESENTANTES DO COSEMS-PARÁ . Conforme portaria de autorização nº 138B/2024 Controle nº 147/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.602.236-XX GERALDO PEREIR A BARROSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.050,00 | visibility Detalhes |
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