Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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29/05/2024 | 29050009 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°602/2024 DESTINO REGIÃO DOS POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS ALOJAMENTOS DE APOIO PARA PROFESSORES NAS ESCOLAS DO POLO, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.878.663-XX ANANIAS VIANA LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050006 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°599/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES RESPONSAVEIS POR REALIZAR VISTORIAS TECNICAS PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024. |
XXX.444.292-XX ANDRE LUIS VAS CONCELOS SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050007 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°600/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES RESPONSAVEIS POR REALIZAR VISTORIAS TECNICAS PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024. |
XXX.144.032-XX MARCELO EDUARD O DA CRUZ SANT OS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050008 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°601/2024 DESTINO REGIÃO DOS POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS ALOJAMENTOS DE APOIO PARA PROFESSORES NAS ESCOLAS DO POLO, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.257.712-XX ROSEMERE FERNA NDES DE RESEND E |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050004 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N° 598/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E VERIFICAR PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024. |
XXX.443.522-XX JAIR LABRES DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050005 012 - Secretaria Municipal de Administração serviços especializados em manutenção do Programa de Estágio no Município de Marabá. Referente ao mês 05/2024. CONTRATO Nº 460/2022-SEMAD, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022-CEL. |
XX.X00.839/0001-XX CENTRO DE INTE GRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 54.109,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050003 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA CONFORME PORTARIA N°597/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA FORMADORA DECAMP/SEMED, NO PERIODO DE 10 A 14/06/2024. |
XXX.648.362-XX AUGUSTO NOGUEI RA NUNES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050001 012 - Secretaria Municipal de Administração contribuição ao PASEP. |
XX.X53.163/0001-XX PASEP |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 844,85 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050002 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°596/2024 DESTINO ZONA RURAL PARA FAZER VISITA TECNICA COM A FINALIDADE DE ELABORAR RELATORIO DE INCONFORMIDADE NAS OBRAS DO FNDE, NO PERIODO DE 10 A 14/06/2024. |
XXX.883.432-XX RAIZA ALEXIA F IALHO DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050010 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°603/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 20 A 21/06 A 24 A 28/06/2024. |
XXX.925.822-XX ANDREIA SOUZA DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.120,00 | visibility Detalhes |
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