Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 06/05/2024  doneData menor ou igual a 06/06/2024 
2361 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 90.105.931,09
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
05/06/2024 05060002
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº611/2024,DESTINO POLOS PARAUAPEBAS E RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA E COLETA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DOS POLOS SUPRACITADOS,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
XXX.304.532-XX
JAEL SANCHES N UNES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
05/06/2024 05060001
016 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX COM DIVISÓRIA TIPO Y, PARA ATENDER A SEPLAN, CONTRATO Nº 024/2024/SEPLAN, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2022/CEL, PROCESSO Nº 31.454/2022.
XX.X57.939/0001-XX
R A MACHADO CO MERCIO LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 7.452,00 visibility Detalhes
05/06/2024 05060004
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº618/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
XXX.509.032-XX
JESSYCA LIMA D OS SANTOS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
05/06/2024 05060003
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº612/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 11 A 15/06/2024.
XXX.878.663-XX
ANANIAS VIANA LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
05/06/2024 05060006
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº620/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024.
XXX.601.042-XX
MARCELINO DOS SANTOS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
05/06/2024 05060007
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº621/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024.
XXX.210.212-XX
JONATHAN PIRES NEVES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
05/06/2024 05060008
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº622/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO EXECUTAR REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
XXX.247.112-XX
JEDSON NASCIME NTO COELHO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
05/06/2024 05060005
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº619/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
XXX.057.672-XX
NILMA SERTORIO DO NASCIMENTO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
05/06/2024 05060009
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº623/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO DECAMP,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
XXX.648.362-XX
AUGUSTO NOGUEI RA NUNES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
04/06/2024 04060003
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS -SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 6.707/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 029/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 275/2023-CPL, têm entre si justo e contratado o objeto do contrato n° 091/2024-SEASPAC
XX.X57.207/0001-XX
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LT DA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 5.400,00 visibility Detalhes

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