Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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22/05/2024 | 22050052 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°581/2024 DESTINO POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL,REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES,NO PERIODO DE 03 A 07/06/2024. |
XXX.111.802-XX RAISSE MIRANDA RIBEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050051 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°580/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO 6 AO 9 ANO, NO PERIODO DE 04 A 07/06/2024. |
XXX.006.102-XX NATANAEL ELIAS FERREIRA DE N ORONHA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050048 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°579/2024 DESTINO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO, NO PERIODO DE 03 A 07/06/2024. |
XXX.399.072-XX FARLEI DA CRUZ MACHADO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050045 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°578/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO, NO PERIODO DE 03 A 05/06/2024. |
XXX.933.092-XX ELENICE MARTIN S AMORIM |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050043 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°577/2024 DESTINO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, NO PERIODO DE 03 A 07/06/2024. |
XXX.503.971-XX CLAUDIMIR DE O LIVEIRA ESPIND OLA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050041 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°576/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS GESTORES, NO PERIODO DE 03 A 07/06 E DE 10 A 12/06/2024. |
XXX.989.052-XX AURELICE LOPES QUEIROZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.120,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050037 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°575/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO 6 AO 9 ANO, NO PERIODO DE 03 A 05/06/2024. |
XXX.239.013-XX ANA BEATRIZ FE RREIRA DE OLIV EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050036 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°574/2024 DESTINO ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA NTM/SEMED, PARA REALIZAR INSTALAÇÕES DE INTERNET DO PROGRAMA GESAC TEEBRAS, NO PERIODO DE 10 A 14/06/2024. |
XXX.664.822-XX GEOVANE FRANÇA TEIXEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050035 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°573/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, NO PERIODO DE03 A 07/06/2024. |
XXX.648.362-XX AUGUSTO NOGUEI RA NUNES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050055 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°587/2024 DESTINO BENEVIDES-PA, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARA - UNCME/PA, NO PERIODO DE 23 A 26/06/2024. |
XXX.231.812-XX LÚCIA MARIA BA TISTA FONSECA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
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