Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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10/06/2024 | 10060003 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°626/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL PARA VISTORIAS TECNICAS E PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 A 20/06/2024. |
XXX.443.522-XX JAIR LABRES DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060006 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°629/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.088.712-XX HELISSON DE JE SUS COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060007 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°630/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.425.602-XX PEDRINA DOS SA NTOS SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060004 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°627/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL PARA VISTORIAS TECNICAS E PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 A 20/06/2024. |
XXX.444.292-XX ANDRE LUIS VAS CONCELOS SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060011 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°636/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POLO SUPRACITADO, ACOMPANHANDO ORIENTANDO E FISCALIZANDO AS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS, ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.293.592-XX LEONARDO DE LI MA DE PAULA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060010 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°635/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POLO SUPRACITADO, ACOMPANHANDO ORIENTANDO E FISCALIZANDO AS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS, ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.840.262-XX BRENO SILVA DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060009 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°634/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POLO SUPRACITADO, ACOMPANHANDO ORIENTANDO E FISCALIZANDO AS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS, ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.775.172-XX ANA CRISTINA S ANTOS DA CONCE IÇÃO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060015 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°610/2024 DESTINO BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.483.162-XX JOSE MARIA RAM ALHO RODRIGUES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060005 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°628/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.228.822-XX LUIS BERI DUAR TE PINTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060002 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°625/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL PARA VISTORIAS TECNICAS E PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 A 20/06/2024. |
XXX.144.032-XX MARCELO EDUARD O DA CRUZ SANT OS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
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