Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 30/04/2024  doneData menor ou igual a 31/05/2024 
730 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 630.693,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
29/05/2024 29050028 29050017
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°610/2024 DESTINO BELEM-PA, A SERVIÇO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
29050028
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.483.162-XX
JOSE MARIA RAM ALHO RODRIGUES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.750,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050027 29050016
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°609/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 20 A 21/06 A 24 A 28/06/2024.
29050027
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.882.061-XX
VANESSA ALVES ARGUELO MIRAND A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.120,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050026 29050015
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°608/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 24 A 25/06/2024.
29050026
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.154.221-XX
LUCIMAR DOS SA NTOS FREITAS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 320,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050025 29050014
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°607/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 24 a 27/06/2024.
29050025
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.131.462-XX
LAURECY CARDOS O DE SOUSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 640,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050024 29050013
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°606/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 24 A 27/06/2024.
29050024
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.516.542-XX
IVONEIDE SOUZA SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 640,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050023 29050012
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°605/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 20 A 21/06 A 24 A 28/06/2024.
29050023
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.279.432-XX
GIOVANI LIRA D A SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.120,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050022 29050011
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°604/2024 DESTINO MARABA/PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM REDE COM GESTORES E PROFESSORES RESPONSAVEIS E RESOLVER OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024.
29050022
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.371.393-XX
CICERO TIAGO D A SILVA MENDES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 800,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050021 29050010
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°603/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 20 A 21/06 A 24 A 28/06/2024.
29050021
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.925.822-XX
ANDREIA SOUZA DE LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.120,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050019 29050009
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°602/2024 DESTINO REGIÃO DOS POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS ALOJAMENTOS DE APOIO PARA PROFESSORES NAS ESCOLAS DO POLO, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
29050019
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.878.663-XX
ANANIAS VIANA LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050017 29050008
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°601/2024 DESTINO REGIÃO DOS POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS ALOJAMENTOS DE APOIO PARA PROFESSORES NAS ESCOLAS DO POLO, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
29050017
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.257.712-XX
ROSEMERE FERNA NDES DE RESEND E
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes

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