Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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31/05/2024 | 31050012 | 23050024 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Uma diária concedida para a Conselheira Tutelar lotada na SEMAD, a qual precisará se deslocar até vila piranheira e BR 155 KM no acampamento HELERENIA REZENDE-zona rural por 01 dia, no período de 28 de maio de 2024, com o objetivo de realizar averiguaçoes de denúncias. |
31050012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.144.692-XX SUZI CONCEIÇÃO SOUZA SACRAME NTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050099 | 29050056 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional Concessão de 01 diária (s), ao servidor (a) acima mencionado (a), conforme portaria de autorização nº 1667/2024-GP, deslocar-se a Nova Ipixuna ,com objetivo de ACOMPANHAR MEDIDA PROTETIVA no período de 03/06/2024. |
29050099 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.605.852-XX ROBERTO LEMOS DIAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050098 | 29050055 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional Concessão de 01 diária (s), ao servidor (a) acima mencionado (a), conforme portaria de autorização nº 1666/2024-GP, deslocar-se a Nova Ipixuna ,com objetivo de ACOMPANHAR MEDIDA PROTETIVA no período de 03/06/2024. |
29050098 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.520.332-XX EDIVALDO LEONC IO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050097 | 29050054 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional Concessão de 01 diária (s), ao servidor (a) acima mencionado (a), conforme portaria de autorização nº 1665/2024-GP, deslocar-se a Nova Ipixuna ,com objetivo de ACOMPANHAR MEDIDA PROTETIVA no período de 03/06/2024. |
29050097 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.098.933-XX ALESSANDRA DA SILVA CHAVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050082 | 29050046 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá concessão de 15 diárias ao servidor acima mencionado, conforme portaria de Concessão de Diárias n.º 0522024-FCCM, com destino a cidade de Canaã dos Carajás/PA, no período de 29/05 a 12/06/2024, com o objetivo de realizar estudos espeleológicos |
29050082 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.422.382-XX MARCOS PEREIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.750,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050081 | 29050045 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá concessão de 15 diárias ao servidor acima mencionado, conforme portaria de Concessão de Diárias n.º 051/2024-FCCM, com destino a cidade de Canaã dos Carajás/PA, no período de 29/05 a 12/06/2024, com o objetivo de realizar estudos espeleológicos |
29050081 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.857.352-XX DARLEI VIEIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.750,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050028 | 29050017 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°610/2024 DESTINO BELEM-PA, A SERVIÇO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
29050028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.483.162-XX JOSE MARIA RAM ALHO RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050027 | 29050016 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°609/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 20 A 21/06 A 24 A 28/06/2024. |
29050027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.882.061-XX VANESSA ALVES ARGUELO MIRAND A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.120,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050026 | 29050015 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°608/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 24 A 25/06/2024. |
29050026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.154.221-XX LUCIMAR DOS SA NTOS FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050025 | 29050014 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°607/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 24 a 27/06/2024. |
29050025 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.131.462-XX LAURECY CARDOS O DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 640,00 | Não | visibility Detalhes |
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