Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 07/05/2024  doneData menor ou igual a 07/06/2024 
403 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 400.730,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
05/06/2024 05060030 05060009
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº623/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO DECAMP,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
05060030
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.648.362-XX
AUGUSTO NOGUEI RA NUNES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060029 05060008
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº622/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO EXECUTAR REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
05060029
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.247.112-XX
JEDSON NASCIME NTO COELHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060028 05060007
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº621/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024.
05060028
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.210.212-XX
JONATHAN PIRES NEVES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060027 05060006
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº620/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024.
05060027
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.601.042-XX
MARCELINO DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060026 05060005
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº619/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
05060026
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.057.672-XX
NILMA SERTORIO DO NASCIMENTO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060025 05060004
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº618/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
05060025
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.509.032-XX
JESSYCA LIMA D OS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060023 05060003
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº612/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 11 A 15/06/2024.
05060023
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.878.663-XX
ANANIAS VIANA LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060022 05060002
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº611/2024,DESTINO POLOS PARAUAPEBAS E RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA E COLETA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DOS POLOS SUPRACITADOS,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
05060022
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.304.532-XX
JAEL SANCHES N UNES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
03/06/2024 03060133 03060063
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº617/2024,DESTINO BELÉM-PA,PARA TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO MARABAENSE NOS JOGOS ESCOLAES BRASILEIRO,NO PERIODO DE 07 A 09/06/2024.
03060133
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.444.292-XX
ANDRE LUIS VAS CONCELOS SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.050,00 Não visibility Detalhes
03/06/2024 03060132 03060062
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº616/2024,DESTINO BELÉM-PA,PARA TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO MARABAENSE NOS JOGOS ESCOLAES BRASILEIRO,NO PERIODO DE 07 A 09/06/2024.
03060132
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.554.321-XX
VOLNEY SOUSA D A SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.050,00 Não visibility Detalhes

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