Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | 05060030 | 05060009 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº623/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO DECAMP,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.648.362-XX AUGUSTO NOGUEI RA NUNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060029 | 05060008 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº622/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO EXECUTAR REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060029 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.247.112-XX JEDSON NASCIME NTO COELHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060028 | 05060007 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº621/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024. |
05060028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.210.212-XX JONATHAN PIRES NEVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060027 | 05060006 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº620/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024. |
05060027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.601.042-XX MARCELINO DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060026 | 05060005 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº619/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.057.672-XX NILMA SERTORIO DO NASCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060025 | 05060004 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº618/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060025 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.509.032-XX JESSYCA LIMA D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060023 | 05060003 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº612/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 11 A 15/06/2024. |
05060023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.878.663-XX ANANIAS VIANA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060022 | 05060002 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº611/2024,DESTINO POLOS PARAUAPEBAS E RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA E COLETA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DOS POLOS SUPRACITADOS,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060022 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.304.532-XX JAEL SANCHES N UNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060133 | 03060063 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº617/2024,DESTINO BELÉM-PA,PARA TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO MARABAENSE NOS JOGOS ESCOLAES BRASILEIRO,NO PERIODO DE 07 A 09/06/2024. |
03060133 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.444.292-XX ANDRE LUIS VAS CONCELOS SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.050,00 | Não | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060132 | 03060062 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº616/2024,DESTINO BELÉM-PA,PARA TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO MARABAENSE NOS JOGOS ESCOLAES BRASILEIRO,NO PERIODO DE 07 A 09/06/2024. |
03060132 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.554.321-XX VOLNEY SOUSA D A SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.050,00 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 403 registros