Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 20/04/2024  doneData menor ou igual a 20/05/2024 
363 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 361.170,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
16/05/2024 16050007 08050059
011 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá concessão de 04 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°081/2024-SSAM, com destino a ZONA RURAL DE MARABÁ/PA, no período de 13 a 16 de Maio de 2024,com o objetivo: Realizar serviços de relevância ao Município de Marabá-PA
16050007
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.622.892-XX
EVALDO RODRIGU ES DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 640,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050006 08050058
011 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá concessão de 04 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°080/2024-SSAM, com destino a ZONA RURAL DE MARABÁ/PA, no período de 13 a 16 de Maio de 2024,com o objetivo: Realizar serviços de relevância ao Município de Marabá-PA
16050006
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.643.632-XX
JOSAFA FREITAS DE CARVALHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 640,00 Não visibility Detalhes
14/05/2024 14050003 08050052
008 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente Sete diárias conceduidas ao conselheiro do CMDCA, o qual precisará se deslocar até a capital Belém-PA por 07 dias, no período de 19 a 25 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Curso: Ténicas e Interrogatório na Sindicância e no PAD no EGPA.
14050003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.309.592-XX
DURVALINA MADA LENA DE SÁ MON TMOR
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.500,00 Não visibility Detalhes
14/05/2024 14050002 08050051
008 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente Sete diárias conceduidas ao conselheiro do CMDCA, o qual precisará se deslocar até a capital Belém-PA por 07 dias, no período de 19 a 25 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Curso: Ténicas e Interrogatório na Sindicância e no PAD no EGPA.
14050002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.315.622-XX
GILTON PEREIRA ROLIN
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.500,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050090 13050051
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°504/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR O 2° ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS GESTORES DAS EMEFS CARLOS MARIGHELLA, RIO PRETO E ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 04,07 E 08/06/2024.
13050090
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.045.102-XX
GILDECI SANTOS PEREIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 240,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050089 13050050
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°499/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA REALIZAR O 2° ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO DE 20 E 24/05/2024.
13050089
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.111.802-XX
RAISSE MIRANDA RIBEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050088 13050049
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°495/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO DOA D DA FAMILIA NAS EMEFS DO POLO SUPRACITADO, NO PERIODO DE 27 E 28/05/2024.
13050088
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.196.602-XX
SILVIA REGINA LUZ DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 240,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050087 13050048
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°495/2024 DESTINO REGIÃO DOS POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO DOA D DA FAMILIA NAS EMEFS DO POLO SUPRACITADO, NO PERIODO DE 17 E 18/05/2024.
13050087
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.665.592-XX
WATNA REGIA MI RANDA FRANÇA B ATISTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 160,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050086 13050044
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°430/2024 DESTINO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL, NO DIA 28/05/2024.
13050086
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.665.202-XX
RAFAEL DE SOUS A MARQUES SOAR ES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 80,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050085 13050043
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°429/2024 DESTINO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL, NO DIA 28/05/2024.
13050085
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.771.462-XX
LENO CLEMENTIN O DE MEDEIROS AIRES CURTINHA S
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 80,00 Não visibility Detalhes

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