Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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16/05/2024 | 16050007 | 08050059 011 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá concessão de 04 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°081/2024-SSAM, com destino a ZONA RURAL DE MARABÁ/PA, no período de 13 a 16 de Maio de 2024,com o objetivo: Realizar serviços de relevância ao Município de Marabá-PA |
16050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.622.892-XX EVALDO RODRIGU ES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 640,00 | Não | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050006 | 08050058 011 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá concessão de 04 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°080/2024-SSAM, com destino a ZONA RURAL DE MARABÁ/PA, no período de 13 a 16 de Maio de 2024,com o objetivo: Realizar serviços de relevância ao Município de Marabá-PA |
16050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.643.632-XX JOSAFA FREITAS DE CARVALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 640,00 | Não | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050003 | 08050052 008 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente Sete diárias conceduidas ao conselheiro do CMDCA, o qual precisará se deslocar até a capital Belém-PA por 07 dias, no período de 19 a 25 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Curso: Ténicas e Interrogatório na Sindicância e no PAD no EGPA. |
14050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.309.592-XX DURVALINA MADA LENA DE SÁ MON TMOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | Não | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050002 | 08050051 008 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente Sete diárias conceduidas ao conselheiro do CMDCA, o qual precisará se deslocar até a capital Belém-PA por 07 dias, no período de 19 a 25 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Curso: Ténicas e Interrogatório na Sindicância e no PAD no EGPA. |
14050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.315.622-XX GILTON PEREIRA ROLIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050090 | 13050051 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°504/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR O 2° ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS GESTORES DAS EMEFS CARLOS MARIGHELLA, RIO PRETO E ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 04,07 E 08/06/2024. |
13050090 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.045.102-XX GILDECI SANTOS PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 240,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050089 | 13050050 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°499/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA REALIZAR O 2° ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO DE 20 E 24/05/2024. |
13050089 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.111.802-XX RAISSE MIRANDA RIBEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050088 | 13050049 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°495/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO DOA D DA FAMILIA NAS EMEFS DO POLO SUPRACITADO, NO PERIODO DE 27 E 28/05/2024. |
13050088 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.196.602-XX SILVIA REGINA LUZ DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 240,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050087 | 13050048 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°495/2024 DESTINO REGIÃO DOS POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO DOA D DA FAMILIA NAS EMEFS DO POLO SUPRACITADO, NO PERIODO DE 17 E 18/05/2024. |
13050087 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.665.592-XX WATNA REGIA MI RANDA FRANÇA B ATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050086 | 13050044 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°430/2024 DESTINO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL, NO DIA 28/05/2024. |
13050086 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.665.202-XX RAFAEL DE SOUS A MARQUES SOAR ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050085 | 13050043 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°429/2024 DESTINO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL, NO DIA 28/05/2024. |
13050085 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.771.462-XX LENO CLEMENTIN O DE MEDEIROS AIRES CURTINHA S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | Não | visibility Detalhes |
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