Dados do contrato de número 20240050

  • Origem: pregão - PP 17-2023-PMNI
  • Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social
  • Contratada(o): J R DO CARMO
  • Valor: 58.262,00
  • Início da vigência: 01/04/2024
  • Fim da vigência: 31/12/2024
  • Fiscal responsável: ISMAEL NASCIMENTO ARAUJO
ITENS DO CONTRATO
Descrição Quantidade Unidade Valor unitário Valor total
REFEIÇÃO SEFL SERVICE - ALMOÇO/JANTAR 700,00 UNIDADE R$ 25,00 R$ 17.500,00
MARMITEX/QUENTINHAS 1437,00 UNIDADE R$ 21,00 R$ 30.177,00
REFRIGERANTE - 2 LITROS 100,00 UNIDADE R$ 10,50 R$ 1.050,00
REFRIGERANTE - 1 LITRO 100,00 UNIDADE R$ 7,45 R$ 745,00
SUCO NATURAL - COPO 500ML 1465,00 UNIDADE R$ 6,00 R$ 8.790,00

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.