Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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15/04/2024 | 12040006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para à cidade de São Paulo/SP, no período de 15/04/2024 à 01/05/2024, para servidor a serviço deste municipio, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.367.536-XX LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.575,01 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 12040010 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 17/04/2024 à 22/04/2024, para participar da semana dos povos indigenas, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.376.402-XX ALINE ALVES PE REIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.375,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 12040007 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no periodo de 14/04/2024 a 17/04/2024, onde irá assessorar Agente Político na Plenária Anual do Fórum de Cidades Amazônicas, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 12040005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de abril, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 12040012 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para conduzir equipe da FUNAI para ação na aldeia, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.406.721-XX BRUNO RODRIGUE S PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 12040011 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 23/04/2024, para buscar equipe da FUNAI no aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.406.721-XX BRUNO RODRIGUE S PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040021 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.751.112-XX NGOIJ RE XIKRI N |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040022 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.922-XX PUKATIRE XIKRI N |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.204.242-XX KANGÓ XIKRIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 02020086 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 110.100-5 Arrecadação,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
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