CONSULTAR DESPESAS PAGAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 15/04/2024  doneData menor ou igual a 15/05/2024 
4273 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 201.948.607,50
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
15/04/2024 12040006
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para à cidade de São Paulo/SP, no período de 15/04/2024 à 01/05/2024, para servidor a serviço deste municipio, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.

3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XXX.367.536-XX
LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 6.575,01 visibility Detalhes
15/04/2024 12040010
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 17/04/2024 à 22/04/2024, para participar da semana dos povos indigenas, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.376.402-XX
ALINE ALVES PE REIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.375,00 visibility Detalhes
15/04/2024 12040007
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no periodo de 14/04/2024 a 17/04/2024, onde irá assessorar Agente Político na Plenária Anual do Fórum de Cidades Amazônicas, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.386.622-XX
THIAGO TAPAJÓS BRAZ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 875,00 visibility Detalhes
15/04/2024 12040005
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de abril, conforme solicitação em anexo.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.975.162-XX
MAYCON DA SILV A MEIRELES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.000,00 visibility Detalhes
15/04/2024 12040012
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para conduzir equipe da FUNAI para ação na aldeia, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.406.721-XX
BRUNO RODRIGUE S PEREIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.925,00 visibility Detalhes
15/04/2024 12040011
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 23/04/2024, para buscar equipe da FUNAI no aeroporto, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.406.721-XX
BRUNO RODRIGUE S PEREIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040021
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.751.112-XX
NGOIJ RE XIKRI N
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040022
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.892.922-XX
PUKATIRE XIKRI N
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040020
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.204.242-XX
KANGÓ XIKRIN
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes
15/04/2024 02020086
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 110.100-5 Arrecadação,referente ao exercicio de 2024.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X00.000/3691-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 800,00 visibility Detalhes

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