CONSULTAR DESPESAS PAGAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 29/03/2024  doneData menor ou igual a 29/04/2024 
3175 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 90.560.257,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
29/03/2024 29030003
025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade TARIFAS BANCARIAS REF AO MÊS 03/2024.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X00.000/3691-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 324,00 visibility Detalhes
01/04/2024 08010284
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.304/0001-XX
GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP
Pregão Realizado 55.321,38 visibility Detalhes
01/04/2024 07030016
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 21/03/2024 à 26/03/2024, para participar de 1ªreunião ordinária com membros e titulares que compõe o CMPI, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.376.402-XX
ALINE ALVES PE REIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes
01/04/2024 08010284
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.304/0001-XX
GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP
Pregão Realizado 4.213,38 visibility Detalhes
01/04/2024 27030033
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social concessão de meia diária ao servidor Tiago Carneiro de Araújo, motorista contratado da Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, no trajeto Parauapebas/Marabá/Parauapebas - PA, com o objetivo de conduzir servidoras que estão em viagem a serviço desta secretaria, no período de 29/03/2024, conforme plano de viagem e diárias n° 9/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.730.361-XX
TIAGO CARNEIRO DE ARAUJO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 75,00 visibility Detalhes
01/04/2024 08010284
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.304/0001-XX
GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP
Pregão Realizado 9.720,61 visibility Detalhes
01/04/2024 08010284
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.304/0001-XX
GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP
Pregão Realizado 54.734,44 visibility Detalhes
01/04/2024 08010284
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.304/0001-XX
GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP
Pregão Realizado 2.754,20 visibility Detalhes
01/04/2024 26030050
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 26/03/2024, para participar do curso Gestão e Prestação de Contas de Convênios: novas normas vigentes, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.398.412-XX
PAULO HENRIQUE CORDEIRO CAVA LERO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 75,00 visibility Detalhes
01/04/2024 08010284
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.304/0001-XX
GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP
Pregão Realizado 182,83 visibility Detalhes

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