Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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29/03/2024 | 29030003 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade TARIFAS BANCARIAS REF AO MÊS 03/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 324,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 08010284 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.304/0001-XX GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP |
Pregão | Realizado | 55.321,38 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 07030016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 21/03/2024 à 26/03/2024, para participar de 1ªreunião ordinária com membros e titulares que compõe o CMPI, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.376.402-XX ALINE ALVES PE REIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 08010284 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.304/0001-XX GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP |
Pregão | Realizado | 4.213,38 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27030033 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social concessão de meia diária ao servidor Tiago Carneiro de Araújo, motorista contratado da Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, no trajeto Parauapebas/Marabá/Parauapebas - PA, com o objetivo de conduzir servidoras que estão em viagem a serviço desta secretaria, no período de 29/03/2024, conforme plano de viagem e diárias n° 9/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.730.361-XX TIAGO CARNEIRO DE ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 08010284 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.304/0001-XX GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP |
Pregão | Realizado | 9.720,61 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 08010284 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.304/0001-XX GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP |
Pregão | Realizado | 54.734,44 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 08010284 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.304/0001-XX GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP |
Pregão | Realizado | 2.754,20 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 26030050 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 26/03/2024, para participar do curso Gestão e Prestação de Contas de Convênios: novas normas vigentes, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.398.412-XX PAULO HENRIQUE CORDEIRO CAVA LERO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 08010284 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230325. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.304/0001-XX GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA - EPP |
Pregão | Realizado | 182,83 | visibility Detalhes |
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