CONSULTA DE DESPESAS PAGAS COM DIÁRIAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 11/05/2024  doneData menor ou igual a 11/06/2024 
131 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 154.075,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
07/06/2024 07060020
005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 4,5 ( quatro e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, que será realizada no municipio de Marabá-PA, com saída dia 10 e volta dia 14/06/2024, conforme portaria e plano de viagem em anexo. ...

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.024.572-XX
RENATA CRISTIN A DA SILVA PAU LO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 visibility Detalhes
07/06/2024 07060023
005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 2,5 ( duas e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, que será realizada no municipio de Marabá-PA, com saída dia 10 e volta dia 12/06/2024, conforme portaria e plano de viagem em anexo. ...

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.512.442-XX
DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050005
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.975.162-XX
MAYCON DA SILV A MEIRELES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes
29/05/2024 20050090
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1871/24 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.343.642-XX
MARIA LUIZA LE ÃO CAVALCANTE DE BRITO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.625,00 visibility Detalhes
29/05/2024 28050013
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 3,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Brasília/DF no período de 02 a 05 de junho de 2024, para participar do curso de A Nova Lei de Licitações e Contratos , conforme Plano de Viagem anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.051.422-XX
ANDREIA SOUZA PIRES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.400,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050040
005 - Fundo Municipal de Assistência Social 6,5 diárias ao servidor em viagem a comunidade indígena Xikrin, para realização de uma ação na aldeia, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°79 anexa.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.143.712-XX
JONAS DE AGUIA R SALES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.625,00 visibility Detalhes
29/05/2024 20050092
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1873/24 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.740.702-XX
ISRAEL BESSA D E LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.875,00 visibility Detalhes
29/05/2024 20050093
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1874/24 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.492.342-XX
DIANA PEREIRA LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.875,00 visibility Detalhes
29/05/2024 20050091
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1872/24 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.888.172-XX
DOMINGA PEREIR A DA SILVA PER EIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.875,00 visibility Detalhes
28/05/2024 27050036
022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 29/05/2024 à 31/05/2024, para participar de curso de capacitação sobre transferências especiais, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.664.122-XX
DORIJANY SOUZA DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes

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