Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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07/06/2024 | 07060023 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 2,5 ( duas e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, que será realizada no municipio de Marabá-PA, com saída dia 10 e volta dia 12/06/2024, conforme portaria e plano de viagem em anexo. ... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.442-XX DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060020 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 4,5 ( quatro e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, que será realizada no municipio de Marabá-PA, com saída dia 10 e volta dia 14/06/2024, conforme portaria e plano de viagem em anexo. ... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.024.572-XX RENATA CRISTIN A DA SILVA PAU LO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 24050031 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente concessão de 3,5 ( três e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar do 6º ENCONTRO BRASILEIRO DE CERIMONIALISTA que ocorrerá no municipio de Belo Horizonte-MG, no período de 05 a 08 de junho/2024, conforme memorando e plano de viagem em anexo. ... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.715.782-XX ANA LUCIA DE S OUSA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 20050093 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1874/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.492.342-XX DIANA PEREIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 20050091 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1872/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.888.172-XX DOMINGA PEREIR A DA SILVA PER EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050040 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 6,5 diárias ao servidor em viagem a comunidade indígena Xikrin, para realização de uma ação na aldeia, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°79 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 20050092 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1873/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.702-XX ISRAEL BESSA D E LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 20050090 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1871/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.343.642-XX MARIA LUIZA LE ÃO CAVALCANTE DE BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.625,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 28050013 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 3,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Brasília/DF no período de 02 a 05 de junho de 2024, para participar do curso de A Nova Lei de Licitações e Contratos , conforme Plano de Viagem anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.051.422-XX ANDREIA SOUZA PIRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
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