CONSULTA DE RESTOS A PAGAR COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 23/04/2024  doneData menor ou igual a 23/05/2024 
2 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 119.443,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
07/05/2024 01020536
004 - Fundo Municipal de Educação
07050165
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.970/0001-XX
M C LEOTTI EIR ELI - EPP
Pregão Realizado 600,00 visibilityDetalhes
07/05/2024 01020526
004 - Fundo Municipal de Educação
07050116
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X38.599/0001-XX
CARAJAS REFRIG ERAÇÃO SERVIÇO S E PEÇAS EIRE LI-EPP
Pregão Realizado 118.843,00 visibilityDetalhes

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