CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 28/02/2024  doneData menor ou igual a 28/03/2024 
3160 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 217.022.617,89
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
28/02/2024 28020053
003 - Fundo Municipal de Saúde
multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a CLAER SERVIÇOS GERAIS,NF: 644, 655, 651, 648, 647, 653.
XX.X94.460/0058-XX
RECEITA FEDERA L DO BRASIL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5.545,41 visibility Detalhes
28/02/2024 28020050
003 - Fundo Municipal de Saúde
multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a CLAER SERV. GERAIS,NF: 622, 628, 627, 625, 624, 598, 626, 623, 630.
XX.X94.460/0058-XX
RECEITA FEDERA L DO BRASIL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5.234,45 visibility Detalhes
28/02/2024 28020065
003 - Fundo Municipal de Saúde
concessão de 0,5 diária para custear viagem,a cidade de Marabá/PA,a fim de participar de acompanhar como profissional técnico de enfermagem a paciente DHARLISSON OLIVEIRA DOS SANTOS, que se encontra de alta hospitalar no Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, no período de 28/02/24, conforme portaria nº 0790/24 em anexo.
XXX.311.632-XX
JOYCIANE PINTO DE CARVALHO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 75,00 visibility Detalhes
28/02/2024 28020015
003 - Fundo Municipal de Saúde
multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a LG SERVIÇOS, NF: 109,105,92,90,94,103,97,107,91,93.
XX.X94.460/0058-XX
RECEITA FEDERA L DO BRASIL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 22.150,56 visibility Detalhes
28/02/2024 28020046
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 28/02/2024 à 02/03/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
XXX.147.412-XX
MATHEUS ROCHA DE SOUSA
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.284,20 visibility Detalhes
28/02/2024 28020052
003 - Fundo Municipal de Saúde
multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a CLAER SERVIÇOS GERAIS,NF: 636, 637, 650, 643, 643, 635, 640.
XX.X94.460/0058-XX
RECEITA FEDERA L DO BRASIL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5.203,24 visibility Detalhes
28/02/2024 28020047
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição de curso de capacitação, no período de 29/02/2024 à 01/03/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo.
XXX.386.622-XX
THIAGO TAPAJÓS BRAZ
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 854,32 visibility Detalhes
28/02/2024 28020066
003 - Fundo Municipal de Saúde
concessão 2,5 diárias para custear viagem para o servidor à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (BUSCAR), a paciente LUCIANA VIEIRA DA SILVA, que se encontra de alta hospitalar no Hospital Ordem Terceira, no período de 27/02/24 à 29/02/24, conforme Portaria nº 0784/2024 em anexo.
XXX.091.162-XX
GILMAR OLIVEIR A DE FREITAS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 625,00 visibility Detalhes
28/02/2024 28020057
003 - Fundo Municipal de Saúde
multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a LG SERVIÇOS, NF: 095,110,104,106,98.
XX.X94.460/0058-XX
RECEITA FEDERA L DO BRASIL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 19.044,43 visibility Detalhes
28/02/2024 28020060
003 - Fundo Municipal de Saúde
tarifas bancarias debitadas nesta data, referente a Ag:3245-x Conta:1 00726-2 FMN ASSIST FARMACE
XX.X00.000/3691-XX
BANCO DO BRASI L S/A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 10,00 visibility Detalhes

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