Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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28/02/2024 | 28020053 003 - Fundo Municipal de Saúde multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a CLAER SERVIÇOS GERAIS,NF: 644, 655, 651, 648, 647, 653. |
XX.X94.460/0058-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.545,41 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020050 003 - Fundo Municipal de Saúde multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a CLAER SERV. GERAIS,NF: 622, 628, 627, 625, 624, 598, 626, 623, 630. |
XX.X94.460/0058-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.234,45 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020065 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diária para custear viagem,a cidade de Marabá/PA,a fim de participar de acompanhar como profissional técnico de enfermagem a paciente DHARLISSON OLIVEIRA DOS SANTOS, que se encontra de alta hospitalar no Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, no período de 28/02/24, conforme portaria nº 0790/24 em anexo. |
XXX.311.632-XX JOYCIANE PINTO DE CARVALHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020015 003 - Fundo Municipal de Saúde multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a LG SERVIÇOS, NF: 109,105,92,90,94,103,97,107,91,93. |
XX.X94.460/0058-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 22.150,56 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020046 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 28/02/2024 à 02/03/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.284,20 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020052 003 - Fundo Municipal de Saúde multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a CLAER SERVIÇOS GERAIS,NF: 636, 637, 650, 643, 643, 635, 640. |
XX.X94.460/0058-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.203,24 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020047 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição de curso de capacitação, no período de 29/02/2024 à 01/03/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 854,32 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020066 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 2,5 diárias para custear viagem para o servidor à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (BUSCAR), a paciente LUCIANA VIEIRA DA SILVA, que se encontra de alta hospitalar no Hospital Ordem Terceira, no período de 27/02/24 à 29/02/24, conforme Portaria nº 0784/2024 em anexo. |
XXX.091.162-XX GILMAR OLIVEIR A DE FREITAS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020057 003 - Fundo Municipal de Saúde multas e juros sobre contribuições previdenciarias de serviços de terceiros - retenção lei 9.711/98.Referente a LG SERVIÇOS, NF: 095,110,104,106,98. |
XX.X94.460/0058-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 19.044,43 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020060 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifas bancarias debitadas nesta data, referente a Ag:3245-x Conta:1 00726-2 FMN ASSIST FARMACE |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10,00 | visibility Detalhes |
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