Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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23/05/2024 | 23050036 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº:25833/2023 -Paciente: Silas Lima de Souza -C.P.F: 526.644.062-72 -RG: 4906910 -Destino: Belem-Pa -Ref: 13/05/2024. |
XXX.403.842-XX SANDRA LIMA DE SOUZA SANTOS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050037 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio, visando atender paciente conforme processo de TFD nº 28755/2024. -Destino: Maraba-PA -Ref: 16/05/2024. |
XXX.498.772-XX TATIANE DOMINI ENSE DA SILVA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050039 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 25895/2023 -Paciente: Marly Pereira dos Santos -C.P.F: 064.949.952-25 -RG: 7116.266 -Destino: Belem-PA -Ref: 08/05/2024. |
XXX.682.593-XX DENISE FRANÇA DOS SANTOS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050040 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28573/2024 -Paciente: Melquias Ferreira Mendes -C.P.F: 022.112.112-91 -RG:CN: 06730601552023100367190011756642 -DEstino: Maraba-Pa -Ref: 22/05/2024. |
XXX.738.912-XX EDIANDREZIA DA SILVA FERREIR A MENDES |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050028 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 26/05/2024 à 28/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.596,91 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050038 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 27139/2023 -Paciente: Flavio Samuel Campos Silva -C.P.F: 063.289.572-11 -RG: 879.1989 -Destino: Maraba-Pa -Ref: 14/05/2024. |
XXX.322.792-XX ALINE MACHADO SILVA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050022 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 1,5 diária à servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 23/05/2024 à 24/05/2024, para realizar traslado de servidor ao aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.737.093-XX CLEON RODRIGUE S GUIMARÃES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 26/05/2024 à 28/05/2024, para participar de reunião junto a Subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para realizar visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.039.452-XX VIVIANE DA SIL VA GODOI |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050035 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28484/2024 -Paciente: San dos Santos Abreu -C.P.F: 307.311.432-72 -RG: 1432.809 -Destino: Belem-PA -Ref: 21/05/2024-Acerto. |
XXX.040.602-XX ROSENILDA REIS ABREU |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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