Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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05/06/2024 | 05060006 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 08/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060005 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 07/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060055 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.017.932-XX JARDEL DOS SAN TOS LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060057 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diária para servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a fim de participar de OFICINA DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO POR TURBERCULOSE, no dia 26/06/2024, conforme Portaria 2167/2024 em anexo. |
XXX.849.893-XX ALANA KELLEN D E MORAES COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060059 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 0,5 diárias para custear viagem à cidade de MARABÁ/PA, a fim de levar amostras do programa VIGIAGUA na 11° Regional, no período de 04/06/2024, conforme portaria nº 1879/24 em anexo. |
XXX.993.832-XX EDSON FROES CO RREA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060054 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 05/06/2024 à 10/06/2024, para buscar conhecimento sobre iniciativas realizadas por instituições de regularização fundiária, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.040.782-XX SERCILA MARGAR ETH FREIRE BRA Z FEITOSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.750,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060058 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 5,5 diária para servidora em viagem a cidade de Brasília/PA, a fim de participar de uma OFICINA DE PROCESSAMENTO DE INDICADORES DE HANSEANÍASE, no período de 17 a 22/06/2024, conforme Portaria n° 2005/2024, em anexo. |
XXX.546.962-XX LIVIA CRISTINA PEREIRA TORRE S |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060056 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.522.252-XX DANIEL PAIXAO BARROS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060190 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de levar paciente JURANDIR DA COSTA SANTOS e sua acompanhante FRANCISCA GOMES CARDOSO, a fim de garantir a continuidade no tratamento paciente no Hospital OPHIR LOYOLA, no período de 03/06/2024 à 05/06/2024, conforme Portaria nº1878/24 em anexo. |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060157 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.317.152-XX CARLENE DA SIL VA BARROS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 675,00 | visibility Detalhes |
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