Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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06/06/2024 | 06060022 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 24/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 24/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.457.271-XX JULIA BELTRÃO DIAS PRAXEDES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060023 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.274.232-XX ANGELO JORDY |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.964,35 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060024 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.274.232-XX ANGELO JORDY |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.948,52 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.865,77 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060017 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 08/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060040 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 05/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.048.532-XX LUCICLEIDE ROD RIGUES DE SOUS A |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.332,09 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060041 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 18/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.632.462-XX KITIANE LOPES MONTEIRO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.774,09 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060149 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | visibility Detalhes |
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