CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 05/05/2024  doneData menor ou igual a 05/06/2024 
238 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 287.726,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
03/06/2024 03060145
037 - Secretaria Municipal de Turismo
concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.787.003-XX
AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.600,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060152
031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao
concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.148.572-XX
RAIMUNDA VIEIR A DA SILVA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060148
037 - Secretaria Municipal de Turismo
concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.489.092-XX
JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.575,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060146
037 - Secretaria Municipal de Turismo
concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.776.312-XX
MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.600,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060059
037 - Secretaria Municipal de Turismo
concessão de 4,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do Festival das Cataratas, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.787.003-XX
AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.700,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060140
032 - Secretaria Especial de Governo
concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem às aldeias indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal indigenistas, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.759.022-XX
FABILSON BARRO S PINTO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 875,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060157
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.317.152-XX
CARLENE DA SIL VA BARROS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 675,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060143
036 - Secretaria Municipal da Juventude
concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem às aldeias indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 07/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.033.843-XX
GEORGE AUGUSTO DA SILVA RODR IGUES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 875,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060147
037 - Secretaria Municipal de Turismo
concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.305.582-XX
ESNANDES SOUSA DA SILVA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.575,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060154
026 - Secretaria Municipal de Obras
concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.424.902-XX
FABIO MAZARO M ATIAS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 700,00 visibility Detalhes

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