CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2026  doneData maior ou igual a 24/03/2026  doneData menor ou igual a 03/04/2026 
699 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 38.215.096,72
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
01/04/2026 01040126 01040084
031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta GMP, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
01040126
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.382.501-XX
LEANDRO OLIVEI RA FONSECA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.700,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040125 01040083
031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta GMP, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
01040125
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XXX.382.501-XX
LEANDRO OLIVEI RA FONSECA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040124 01040090
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 8,5 diárias para o servidor em viagem à cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 11/04/2026, a fim de participar de 22º acampamento terra livre-ATL, conforme plano de viagem e diária em anexo.
01040124
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.453.802-XX
GIRLAN PEREIRA DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.975,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040123 01040078
031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento deste DMTT, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
01040123
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XXX.505.982-XX
THAYNA OLIVEIR A DA SILVA FER REIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040122 01040077
031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento deste DMTT, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
01040122
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.505.982-XX
THAYNA OLIVEIR A DA SILVA FER REIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040121 01040073
031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
01040121
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.824.872-XX
LUZIA SOUZA DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040120 01040043
027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
01040120
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.311.702-XX
GEOVANI ARAÚJO DE MESQUITA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.300,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040119 01040042
027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
01040119
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.282.822-XX
MARINALVA DA S ILVA LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 6.500,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040118 01040040
027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
01040118
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.289.333-XX
TANARA VERAS S ANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 Não visibility Detalhes
01/04/2026 01040117 01040089
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 8,5 diárias para o servidor em viagem à cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 11/04/2026, a fim de participar de 22º acampamento terra livre-ATL, conforme plano de viagem e diária em anexo.
01040117
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.204.242-XX
KANGÓ XIKRIN
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 6.800,00 Não visibility Detalhes

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