Receitas
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 01040126 | 01040084 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta GMP, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
01040126 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.382.501-XX LEANDRO OLIVEI RA FONSECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040125 | 01040083 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta GMP, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
01040125 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.382.501-XX LEANDRO OLIVEI RA FONSECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040124 | 01040090 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 8,5 diárias para o servidor em viagem à cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 11/04/2026, a fim de participar de 22º acampamento terra livre-ATL, conforme plano de viagem e diária em anexo. |
01040124 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.453.802-XX GIRLAN PEREIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.975,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040123 | 01040078 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento deste DMTT, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
01040123 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.505.982-XX THAYNA OLIVEIR A DA SILVA FER REIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040122 | 01040077 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento deste DMTT, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
01040122 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.505.982-XX THAYNA OLIVEIR A DA SILVA FER REIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040121 | 01040073 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
01040121 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.824.872-XX LUZIA SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040120 | 01040043 027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
01040120 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.311.702-XX GEOVANI ARAÚJO DE MESQUITA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040119 | 01040042 027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
01040119 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.282.822-XX MARINALVA DA S ILVA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040118 | 01040040 027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de abril de 2026, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
01040118 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.289.333-XX TANARA VERAS S ANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040117 | 01040089 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 8,5 diárias para o servidor em viagem à cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 11/04/2026, a fim de participar de 22º acampamento terra livre-ATL, conforme plano de viagem e diária em anexo. |
01040117 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.204.242-XX KANGÓ XIKRIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.800,00 | Não | visibility Detalhes |
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