CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 28/04/2024  doneData menor ou igual a 28/05/2024 
3048 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 124.034.166,41
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
28/05/2024 28050035 28050032
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº:25667/22. -Paciente:Ivonete Pereira dos Santos -C.P.F:720.466.432-91 -RG:461734 -Destino: Belem-Pa -Ref: 07/05/2024.
28050035
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.138.142-XX
LEANDRO DOS SA NTOS NASCIMENT O
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050034 28050031
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 25841/2023 -Paciente: Ana Sophia Silva Vieira -C.P.F: 102.840.711-45 -RG:CN: 12699501552019100337 -Destino: Belem-Pa -Ref: 22/05/2024.
28050034
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.952.951-XX
JULLYANA FERNA NDA SILVA VIEI RA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050033 20050023
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de materiais pedagógicos, destinados para uso nas unidades escolares do ensino básico.
28050033
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X27.127/0001-XX
NATIVU S LTDA
Outros/não se aplica Realizado 57.910,00 library_books visibility Detalhes
28/05/2024 28050032 28050030
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio, visando atender paciente conforme processo de TFD nº 28777/2024. -Destino: Maraba-Pa -Ref: 22/05/2024.
28050032
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.464.231-XX
JOSE FRANCISCO SILVA DE ARAU JO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 50,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050031 28050029
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio, visando atender paciente conforme processo de TFD nº 28299/2024. -Destino: Tucurui-Pa -Ref: 02/05/2024.
28050031
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.121.242-XX
JORDIANE FERRE IRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050030 28050028
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28709/2024 -Paciente: Suely Silva da Costa -C.P.F: 723.097.842-49 -RG: 4512681 -Destino: Tucurui-Pa -Ref: 22/05/2024-Acerto.
28050030
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.854.112-XX
IVETA ALVES CO STA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050029 28050027
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 25356/2022 -Paciente: Arthur Rodrigues Farias -C.P.F: 072.442.272-21 -RG: 9309217 -Destino: Belem-Pa -Ref: 08/05/2024.
28050029
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.234.501-XX
GERIVANIA PERE IRA FARIAS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050028 28050026
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28270/24 -Paciente: Antonio Jose Pereira Dutra -C.P.F: 178.454.242-34 -RG: 2764.070 -Destino: Belem-Pa -Ref: 24/05/2024-Acerto.
28050028
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.429.582-XX
FERNANDO LIMA DUTRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050027 28050024
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental pagamento de taxa de A.R.T. nº PA20241129480, documento nº 30468460010192173-3, referente a elaboração de RCA/PCA para o licenciamento ambiental do trecho Guanabara, para o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.
28050027
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X65.511/0001-XX
CONSELHO REGIO NAL DE ENG. AR QUIT. E AGRONO MIA - CREA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 99,64 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050026 28050025
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28779/2024 -Paciente: Antonio Divino do Nascimento -C.P.F: 286.251.533-72 -RG: 0605.9307.2016-8 -Destino: Belem-PA -Ref: 21/05/2024.
28050026
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.837.673-XX
DORALICE MENDE S DA SILVA NAS CIMENTO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes

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