CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM DIÁRIAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 09/05/2024  doneData menor ou igual a 09/06/2024 
206 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 250.150,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
07/06/2024 07060032 07060023
005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 2,5 ( duas e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, que será realizada no municipio de Marabá-PA, com saída dia 10 e volta dia 12/06/2024, conforme portaria e plano de viagem em anexo. ...
07060032
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.512.442-XX
DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
07/06/2024 07060027 07060020
005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 4,5 ( quatro e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, que será realizada no municipio de Marabá-PA, com saída dia 10 e volta dia 14/06/2024, conforme portaria e plano de viagem em anexo. ...
07060027
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.024.572-XX
RENATA CRISTIN A DA SILVA PAU LO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060104 06060079
032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 7,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 10/06/2024 à 17/06/2024, para fazer acompanhamento dos serviços de manutenção das estradas das aldeias, conforme plano de viagem em anexo.
06060104
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.854.622-XX
DOUGLAS LEAL D E JESUS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060078 06060063
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo.
06060078
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.804.961-XX
FRANCISCO PERE IRA DA COSTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060077 06060062
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 1,5 diária a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 06/06/2024 à 07/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo.
06060077
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.453.802-XX
GIRLAN PEREIRA DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 225,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060064 06060044
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 7,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 23/06/2024 à 30/06/2024, para cumprir agenda de reunião em órgãos públicos, conforme plano de viagem em anexo.
06060064
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.367.536-XX
LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.000,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060040 06060026
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para participar de workshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo.
06060040
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.188.242-XX
QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.000,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060037 06060021
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para participar de wrokshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo.
06060037
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.188.242-XX
QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.000,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060036 06060018
032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Atibaia/SP, no período de 09/06/2024 à 15/06/2024, para participar do evento Oficina de Planejamento do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Canídeos Silvestres - 2º Cinclo, conforme plano de viagem em anexo.
06060036
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.217.392-XX
FRANCILMA MEND ES DUTRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.600,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060034 06060015
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para assessorar o vice prefeito em agenda de reunião, conforme plano de viagem em anexo.
06060034
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.147.412-XX
MATHEUS ROCHA DE SOUSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 875,00 Não visibility Detalhes

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